借:應交稅費-應交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費—應交增值稅免征增值稅的賬務處理:借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益—補貼收入
小規(guī)模30萬以內的收入,賬務處理是 借:應收賬款 等科目 , 貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 這個增值稅最后轉到營業(yè)外收入 營業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應交稅費 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務處理是借:應交稅費-應交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營業(yè)外收入-減免稅款應交稅費-應交增值稅呢?
您好,小規(guī)模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。然后在做,借:應交稅費,貸:營業(yè)外收入。是這樣嗎?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬