你好,需要通過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證來(lái)控制 需要知道增值稅稅負(fù)率是多少,才知道需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣的

老師我開(kāi)了280000萬(wàn)的銷(xiāo)售額,稅負(fù)是2.5%,我需要拿多少抵扣票回來(lái)?怎么計(jì)算公式
請(qǐng)教老師,工業(yè)和商業(yè)怎么計(jì)算稅負(fù)要拿到發(fā)票來(lái)抵扣,?比如我工業(yè)生產(chǎn),我開(kāi)10萬(wàn)的發(fā)票,我要拿多少進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣才達(dá)到稅負(fù)?
老師,我們是建筑行業(yè),本月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是1901045,增值稅是156967.02,我要開(kāi)來(lái)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,才能把這個(gè)增值稅156967.02的稅抵扣完?進(jìn)項(xiàng)金額怎么計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司一般納稅人,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是九千多,進(jìn)項(xiàng)稅額要么就零散的進(jìn)項(xiàng)票加起來(lái)不到兩千,要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬(wàn)多的。抵扣兩千多的稅負(fù)有太重,抵扣一萬(wàn)多的,稅負(fù)又達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),這樣要怎么處理呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,生產(chǎn)企業(yè),出口開(kāi)出普票100萬(wàn),內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)100萬(wàn),退稅率是9%,增值稅稅負(fù)3%,請(qǐng)問(wèn)要拿多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣,退稅時(shí)要多少進(jìn)項(xiàng),謝謝
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開(kāi)了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個(gè)人了,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票可以嗎
,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類(lèi)其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?


假如增值稅稅負(fù)率是3%
你好 進(jìn)項(xiàng)占銷(xiāo)項(xiàng)的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 然后用 銷(xiāo)項(xiàng)金額*進(jìn)項(xiàng)占銷(xiāo)項(xiàng)的比例 就可以知道需要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣了
再請(qǐng)教老師,假如不知道增值稅稅負(fù)率呢?
你好,假如不知道增值稅稅負(fù)率,是無(wú)法知道需要多少進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的
企業(yè)所得稅一般工業(yè)稅負(fù)率大概在幾個(gè)點(diǎn)左右?
你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考
老師。假如所得稅稅負(fù)率大概在千分之五那怎么計(jì)算成本費(fèi)用
你好 利潤(rùn)總額*所得稅稅率=(收入—成本費(fèi)用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負(fù)率 收入,所得稅稅負(fù)率已知,就知道成本費(fèi)用應(yīng)當(dāng)計(jì)入多少的