同學(xué)你好 可以的,正常入賬就行了
老師我想問(wèn)下我公司是土建及鋼結(jié)構(gòu)施工單位,但是我們是分公司,獨(dú)立核算的。我們簽合同又是用的總公司的資質(zhì)投標(biāo),但合同簽訂乙方屬于分公司,這個(gè)可以這樣操作?正常入賬沒(méi)問(wèn)題?
老師,我們是工程施工單位,也是獨(dú)立核算的分公司,我想問(wèn)一下可設(shè)立工人工資專用賬戶專門發(fā)工人工資,可以同時(shí)向勞務(wù)公司呢簽訂勞務(wù)合同并開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師 我公司是建筑公司 拿到的合同作為乙方來(lái)說(shuō)都是分包合同 這個(gè)合同發(fā)生的材料 和人工我可以作為成本正常入賬 我想問(wèn)一下 這份合同如果我作為甲方再和另一方簽訂一個(gè)勞務(wù)合同 是不是就是屬于轉(zhuǎn)包 屬于違法的 那對(duì)方開(kāi)給我的勞務(wù)發(fā)票可以入賬嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,根據(jù)這條政策規(guī)定,我們不是建筑企業(yè),但有總分公司,也想通過(guò)這個(gè)政策來(lái)操作:總公司簽訂合同,由分公司與客戶結(jié)算款項(xiàng)及開(kāi)票。是否屬于合規(guī)操作呢?
老師,我們是建筑公司,是總包,有一個(gè)項(xiàng)目,是和建設(shè)單位簽的一般計(jì)稅,但是我們又把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司了,簽訂的簡(jiǎn)易計(jì)稅,勞務(wù)合同里面我們明確了提供鋼材和混凝土,這樣可以嗎
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?
可以哦?我以為分公司沒(méi)有資質(zhì)不可以簽訂合同。這個(gè)是可以以總公司資質(zhì)簽訂分公司合同?
主要是平常項(xiàng)目上沒(méi)有擺的有總公司內(nèi)部往來(lái)科目
掛靠有資質(zhì)就行了,總公司簽合同,就行了,掛靠總公司
但我們合同簽的是分公司,這樣操作違規(guī)不?
不行,要用總公司的
有硬性規(guī)定嗎
你們沒(méi)有資質(zhì)哦,這個(gè)么有文件
總公司有資質(zhì)噠嘛
還有就是項(xiàng)目管理人員,臨時(shí)工人都是未買社保,工資申報(bào)個(gè)稅,可以直接計(jì)入工程施工人工費(fèi)嗎?稅前可以扣除嗎
總公司有資質(zhì)用總公司