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請(qǐng)問(wèn),在申報(bào)表附表四已經(jīng)有加計(jì)扣除項(xiàng)。但是在增值稅申報(bào)表就沒(méi)有體現(xiàn)?

2020-09-10 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-10 11:50

在主表是沒(méi)有單獨(dú)單元格去顯示這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)字的,但是主表上的應(yīng)補(bǔ)稅額是減掉了加計(jì)抵減數(shù)字后的稅額

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快賬用戶(hù)1513 追問(wèn) 2020-09-10 12:26

現(xiàn)在情況是主表的應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有減掉呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 12:39

應(yīng)該不會(huì)的,如果當(dāng)期有應(yīng)納稅額的話(huà)會(huì)減掉的,會(huì)不會(huì)是你附表四沒(méi)有填對(duì)?附表四的本期實(shí)際抵減額要有數(shù)字的,您看下

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快賬用戶(hù)1513 追問(wèn) 2020-09-10 13:22

在申報(bào)表的隔壁有感嘆號(hào)出現(xiàn),這是什么原因呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 13:27

什么叫隔壁?有截圖嗎

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在主表是沒(méi)有單獨(dú)單元格去顯示這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)字的,但是主表上的應(yīng)補(bǔ)稅額是減掉了加計(jì)抵減數(shù)字后的稅額
2020-09-10
你好,是的,那就不用申報(bào)了,行,因?yàn)檫@個(gè)報(bào)表他倆是在一起的。實(shí)際是不是沒(méi)有交增值稅也沒(méi)有交增值稅就沒(méi)事了,不用寫(xiě)?
2023-08-23
實(shí)際抵扣金額沒(méi)填寫(xiě) 你填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額 然后主表19藍(lán)自動(dòng)取數(shù)
2022-03-20
如果需要繳稅 19行包含
2023-11-29
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022-01-11
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