在主表是沒(méi)有單獨(dú)單元格去顯示這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)字的,但是主表上的應(yīng)補(bǔ)稅額是減掉了加計(jì)抵減數(shù)字后的稅額
請(qǐng)問(wèn),在申報(bào)表附表四已經(jīng)有加計(jì)扣除項(xiàng)。但是在增值稅申報(bào)表就沒(méi)有體現(xiàn)?
老師,現(xiàn)在更正2月的增值稅申報(bào)表,以前沒(méi)有報(bào)加計(jì)扣除,現(xiàn)在要更正申報(bào)填加計(jì)扣除項(xiàng),但不想在2月抵扣加計(jì)扣除,怎么操作呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下稅盤(pán)的280元抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),申報(bào)增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),需要自己自動(dòng)填
個(gè)體戶(hù)增值稅申報(bào)系統(tǒng)中有增值稅申報(bào)表,沒(méi)有附加稅申報(bào)表,是不是是附加稅申報(bào)表就不用報(bào)
增值稅納稅申報(bào)表主表中的應(yīng)交增值稅 是否包括增值稅申報(bào)表附表四中的加計(jì)抵減項(xiàng)?(加計(jì)抵減是指比如現(xiàn)代服務(wù)業(yè)有加計(jì)扣除5%或者10%的進(jìn)項(xiàng))
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評(píng)估增值對(duì)凈利潤(rùn)的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購(gòu)5月對(duì)賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師:廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000,怎么做賬?
你好,老師,銷(xiāo)售部制度,如果完不成怎么制定制度
現(xiàn)在情況是主表的應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有減掉呢?
應(yīng)該不會(huì)的,如果當(dāng)期有應(yīng)納稅額的話(huà)會(huì)減掉的,會(huì)不會(huì)是你附表四沒(méi)有填對(duì)?附表四的本期實(shí)際抵減額要有數(shù)字的,您看下
在申報(bào)表的隔壁有感嘆號(hào)出現(xiàn),這是什么原因呢?
什么叫隔壁?有截圖嗎