你好,主表的23行應納稅減征格里面。
老師,金稅盤服務費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師,請問加計抵扣申報表該怎么填??? 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個月的進項沒有計提加計抵減(稅務通知我這個月要按規(guī)定計提),但這個月沒需要抵扣的銷項,且不需要這個進項,因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減,填了附表4,但主表不會自動彈出金額。可如果我手動填主表,應納稅額又成了負數(shù)。 請問老師:這種情況,我要怎么申報呢?
老師你好,我想問下金稅盤服務費,之前我在增值稅申報表已經填了數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司沒有業(yè)務,沒有可抵扣的,請問申報表上的280元這個數(shù)據(jù)怎么才能沒有呢?
增值稅申報中附表三進項抵扣明細中進項轉出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?
老師,請問下稅盤的280元抵扣進項時,申報增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動填
我的情況大致是: 項目合同金額(或定案單金額):7 萬元 政府清算減免了 1 萬元 甲方實際支付:6 萬元 - 我們按 6 萬元開票!我們稅審說按7萬確認收入說是因為定案單金額還是7萬!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對價走6萬確認收入呢?求助老師
老師,請問我是一般納稅人,我有張進項發(fā)票在23年已經抵扣了,對方想開紅字發(fā)票,我在8月報增值稅是不是得進項稅額轉出后對方才能開紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對方開的發(fā)票是勞務/集成吊頂,我們想進維修費,這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請問現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個公司,里邊有幾個員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務費的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術企業(yè)認定條件的有
請問老師 我們公司自己的倉庫出租給別人了,開了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請問我們每個季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時候指定?做憑證的時候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農產品增值稅進項稅額核定扣除試點實施 辦法》的試點納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購買單價為0.44萬元/噸,按照投入產出法計算,該乳制 品加工企業(yè)當月允許抵扣的進項稅額為 多少 萬元
老師,23年一筆服務費發(fā)票記到加油費里了,其他應收款掛賬到現(xiàn)在,應該怎么做賬務處理呢?