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請(qǐng)問,我8月份的收了一筆預(yù)收款 ,開具了增值稅專用發(fā)票,沒有收到進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在9月份還沒有報(bào)稅,如果開具紅字發(fā)票,可以沖掉8月份開的票,然后不用交稅嗎?

2020-09-09 14:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-09 14:42

你好 你們符合收入條件了 就要做收入了開票 繳納稅費(fèi)的 。 你們是月報(bào)還是季報(bào)的

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快賬用戶9486 追問 2020-09-09 14:45

按月報(bào),那如果是銷售退回呢?沒有報(bào)稅之前可以直接開紅字發(fā)票,然后不交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:48

你好 那你當(dāng)月就要作廢。 跨月的會(huì)繳納稅費(fèi)的

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快賬用戶9486 追問 2020-09-09 14:52

現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,意思就是,如果我8月份銷項(xiàng)稅額是50萬,沒有進(jìn)項(xiàng),9月份沒有報(bào)稅前開了紅字發(fā)票負(fù)50萬的銷項(xiàng)稅,8月份還是需要繳納50萬的稅款,紅字發(fā)票的負(fù)50萬稅額只能抵減9月份的銷項(xiàng)是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:53

你好 是的 你月報(bào)的話 如果跨月了才作廢 你就要找到很多進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣。 不然會(huì)多繳納稅費(fèi)的

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你好 你們符合收入條件了 就要做收入了開票 繳納稅費(fèi)的 。 你們是月報(bào)還是季報(bào)的
2020-09-09
這個(gè)你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,不看銷售方是不是開紅字發(fā)票
2020-10-05
是的,這個(gè)是不能抵扣,你們需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是8月和8月之前開出才可以抵扣
2020-09-28
同學(xué)你好 這個(gè)直接沖減了,不填寫
2020-10-14
可以的,按照有的進(jìn)項(xiàng)抵扣就行
2020-08-17
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