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老師,你好,8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開具了增值稅專用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了,退回,我公司在8月份開具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號(hào)收到對(duì)方開具9月份的發(fā)票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點(diǎn)暈了

2020-09-28 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-28 08:42

是的,這個(gè)是不能抵扣,你們需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是8月和8月之前開出才可以抵扣

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快賬用戶5470 追問 2020-09-28 08:44

8月份的時(shí)候沒辦法抵扣了,在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證不了,9月份重新給開具的發(fā)票,所以全額繳納了稅款

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快賬用戶5470 追問 2020-09-28 08:47

9月份才做了購(gòu)入貨物,進(jìn)項(xiàng)稅,在9月份對(duì)方又給開具了9月份的購(gòu)買貨物的發(fā)票,這樣的話,是進(jìn)項(xiàng)多了,因?yàn)槲覀儾涣魩?kù)存,所以進(jìn)項(xiàng)稅有留底的情況。是不是相當(dāng)于有庫(kù)存了呀

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齊紅老師 解答 2020-09-28 09:00

那這個(gè)多進(jìn)項(xiàng)稅額下次再抵扣就可以,這個(gè)庫(kù)存商品你正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以,賬上可以多掛進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)不是一一統(tǒng)一的

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快賬用戶5470 追問 2020-09-28 15:45

老師,也就說是我這次不開銷項(xiàng)發(fā)票,也可以認(rèn)證別人給我開具購(gòu)貨發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本是嘛?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 15:54

是的,是的,是的,是的

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快賬用戶5470 追問 2020-09-28 15:56

好噠,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:03

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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是的,這個(gè)是不能抵扣,你們需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是8月和8月之前開出才可以抵扣
2020-09-28
是的,你們這邊認(rèn)證抵扣,然后開紅字信息申請(qǐng)
2023-09-04
您好,按實(shí)際開票去申報(bào)就可以了,4月13%有紅票有藍(lán)票,加減后在 附列資料(一) 開具專用發(fā)票發(fā)票 1 2列填,下面有13%和9%發(fā)票,分別對(duì)就稅率填好,提交申報(bào)就可以了
2023-04-13
一般納稅人很少有退稅的 都是留著以后抵扣了 以后你再少交也一樣的
2023-04-13
你好 你們專票是沒有認(rèn)證的話 你8月之前怎么做分錄 的
2020-09-09
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