可以的,按照有的進(jìn)項(xiàng)抵扣就行
老師,如果我們8月份進(jìn)項(xiàng)因?yàn)槟撤N原因沒有收到進(jìn)項(xiàng)專票,8月份繳過增值稅后,9月份進(jìn)項(xiàng)稅票多,銷項(xiàng)少,9月可以不用交增值稅嗎?
老師,你好,比如8月份開的增值稅專用發(fā)票,必須在9月份抵扣?還有9月份我們沒有銷項(xiàng)發(fā)票,這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不要抵扣。
老師,8月份還沒報稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票少,銷項(xiàng)稅多,那現(xiàn)在9月收到的進(jìn)項(xiàng)票能認(rèn)證后抵扣8月份的么?
請問,我8月份的收了一筆預(yù)收款 ,開具了增值稅專用發(fā)票,沒有收到進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在9月份還沒有報稅,如果開具紅字發(fā)票,可以沖掉8月份開的票,然后不用交稅嗎?
8月份報了增值稅時因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)夠不用交稅,就忘了把7月份報銷實(shí)名的動車票填進(jìn)去,需不需要把這些動車票的費(fèi)用整理出來到8月份的賬上,在9月份報增值稅抵扣!
老師,我司本月發(fā)生玻璃門更換服務(wù),對方開具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi),稅點(diǎn)6%,請問這個類目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開票69萬,然后b公司給c公司開票73萬,由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬,c公司和我們公司是一個老板的,現(xiàn)在b公司說要收入1個點(diǎn)的費(fèi)用,我應(yīng)該按照哪個數(shù)算它這一個點(diǎn)的費(fèi)用
房開企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房價一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費(fèi)用扣除的計算基數(shù)呢?
老師,阿里平臺上走的發(fā)貨,空運(yùn),阿里提供不了提單,只有一個面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫任何信息了
本月申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,新租賃準(zhǔn)則是啥
老師,我們是從農(nóng)戶收回來玉米,烘干賣,比如進(jìn)來原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預(yù)付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負(fù)數(shù),還是填貸方?