可以不抵扣,這個后面有銷項稅額再抵扣可以
老師,你好,比如8月份開的增值稅專用發(fā)票,必須在9月份抵扣?還有9月份我們沒有銷項發(fā)票,這個進(jìn)項發(fā)票要不要抵扣。
我8月份開了50萬發(fā)票出去,7月份沒有進(jìn)項留抵,然后8月份沒有認(rèn)證進(jìn)項,9月1號再認(rèn)證發(fā)票,還可以抵扣8月的銷項稅額嗎
老師好 一般納稅人進(jìn)項發(fā)票只有在征期才能認(rèn)證嗎 另外比如我10月份開了銷項發(fā)票 11月份報稅的時候 用11月的進(jìn)項發(fā)票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進(jìn)項才能抵扣
你好,老師增值稅專用發(fā)票進(jìn)項票八月份沒有抵扣,如果沒有抵扣的進(jìn)項票做到8月份的賬里,進(jìn)項稅應(yīng)該怎么做啊
老師,我們是一般人,我們8月份采用簡易計稅,但是我們現(xiàn)在有進(jìn)項專票,如果我們9月份采用一般計稅,那我現(xiàn)在的專票想等9月份的時候在用來抵扣,是不是必須等到9月份在認(rèn)證,8月份不能認(rèn)證?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
意思就是等后期那個月有銷項了,在去抵扣8月份開的這個進(jìn)項
可以的,你記得認(rèn)證就填寫申報表本期認(rèn)證本期申報抵扣,沒有認(rèn)證不需要處理