可以不抵扣,這個(gè)后面有銷項(xiàng)稅額再抵扣可以

老師,你好,比如8月份開的增值稅專用發(fā)票,必須在9月份抵扣?還有9月份我們沒有銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不要抵扣。
我8月份開了50萬(wàn)發(fā)票出去,7月份沒有進(jìn)項(xiàng)留抵,然后8月份沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),9月1號(hào)再認(rèn)證發(fā)票,還可以抵扣8月的銷項(xiàng)稅額嗎
老師好 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有在征期才能認(rèn)證嗎 另外比如我10月份開了銷項(xiàng)發(fā)票 11月份報(bào)稅的時(shí)候 用11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣
你好,老師增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票八月份沒有抵扣,如果沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票做到8月份的賬里,進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做啊
老師,我們是一般人,我們8月份采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是我們現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)專票,如果我們9月份采用一般計(jì)稅,那我現(xiàn)在的專票想等9月份的時(shí)候在用來(lái)抵扣,是不是必須等到9月份在認(rèn)證,8月份不能認(rèn)證?
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營(yíng)為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動(dòng),但利潤(rùn)率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動(dòng)之前要先經(jīng)過財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請(qǐng)問紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購(gòu)送貨單的名稱直接沒有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開專票可以抵稅嗎?


意思就是等后期那個(gè)月有銷項(xiàng)了,在去抵扣8月份開的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)
可以的,你記得認(rèn)證就填寫申報(bào)表本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣,沒有認(rèn)證不需要處理