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老師好 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有在征期才能認(rèn)證嗎 另外比如我10月份開了銷項(xiàng)發(fā)票 11月份報(bào)稅的時(shí)候 用11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣

2020-10-20 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 16:07

你好? 是的。 你要在申報(bào)期內(nèi)認(rèn)證后才可以抵扣的 。? 不能的。 你可以11月申報(bào)10月的增值稅。 可以用10月的發(fā)票日期或者10月之前的發(fā)票來抵扣的? ?

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你好? 是的。 你要在申報(bào)期內(nèi)認(rèn)證后才可以抵扣的 。? 不能的。 你可以11月申報(bào)10月的增值稅。 可以用10月的發(fā)票日期或者10月之前的發(fā)票來抵扣的? ?
2020-10-20
你好,是的,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要到11月份才能收到不能抵10月的,
2020-11-02
?你好1;? ?可以的; 你注意看你發(fā)票日期; 比如12月報(bào)11月增值稅;? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
不可以的,只能抵扣10月及以前的增值稅
2022-11-14
你好 不能用11月發(fā)票抵扣10月的稅款?
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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