同學(xué)你好 那你確認(rèn)收入按照開的發(fā)票來的哦
老師,建筑勞務(wù)公司,我們到節(jié)點甲方付我們一部分工程款,但是他們要求發(fā)票我們?nèi)_,但是錢的話我們只能收到節(jié)點的百分比,我應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?是按照實際收到的節(jié)點比例確認(rèn)?還是按照全部開票金額確認(rèn)收入?
請問,我們公司開了600萬發(fā)票給甲方,但是雙方約定的付款金額為百分之70,相當(dāng)于我們只能收到420萬。那我確認(rèn)收入是按照那個金額確認(rèn)的,這個稅務(wù)和做賬是一樣嘛
老師、我們沒有按照完工百分比確定收入、可以每個月按照實際發(fā)生的成本和實際確認(rèn)的收入結(jié)算嗎?(意思工程結(jié)算金額對應(yīng)到主營業(yè)務(wù)收入金額、工程施工金額對應(yīng)到主營業(yè)務(wù)成本金額、他們差額就是合同毛利)我圖上那么列方程。
老師你好,我們單位和一家公司簽訂了一個技術(shù)開發(fā)合同,合同約定我們占比20%,對方付給我們藥學(xué)研究費(fèi)用的80%,以后我們是上市許可持有人,這個項目的生產(chǎn)購買材料加工都是按照比例對方付給我們錢后我們再購買材料。以后也是按照比例分成?,F(xiàn)在我們收到對方付給我們的技術(shù)開發(fā)費(fèi),我們就是該確認(rèn)收入確認(rèn)收入了。對方按比例付給我們的材料款和加工費(fèi),我們應(yīng)該記到哪?
老師,我們是商管公司,在2021年度開始發(fā)生業(yè)務(wù),因前期收商戶的款項未及時確認(rèn)收入,導(dǎo)致我們在2023.8月確認(rèn)大金額以前款項的收入,并在2023.9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)被稅局監(jiān)測到數(shù)據(jù)異常,要求我們按照收入確認(rèn)時點來進(jìn)行改正,改正后發(fā)現(xiàn),我們在2023.1季度就已經(jīng)達(dá)到一般納稅人的資格,如果我們按實際數(shù)據(jù)來進(jìn)行調(diào)整,稅務(wù)局會要求我們按最早時點應(yīng)轉(zhuǎn)一般納稅人來確認(rèn)收入,還是還按之前轉(zhuǎn)一般納稅人的時點來確認(rèn)收入呢?
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
那該怎么寫分錄?畢竟一個是開票金額一個是實際收到的金額
按照開票的金額來做 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項