同學(xué)您好,理論上建筑企業(yè)是需要按照完工百分比做的,但是實(shí)際生活中,基本沒有人按照完工百分比,或者為了表面完工百分比而故意弄成像完工百分比的樣子。 生活中絕大多數(shù)人都是按照您的方法做的,就是開發(fā)票就確認(rèn)收入,然后來的成本票就做收入。這個(gè)雖然存在一定的稅收風(fēng)險(xiǎn),但是現(xiàn)實(shí)中被查的也是極少數(shù),或者很多地方在沒有被舉報(bào)的前提下,也是默認(rèn)的。
工程施工剛啟動(dòng)第一個(gè)月 有合同成本但沒有開票也就是沒有工程結(jié)算和營收 我們是按照實(shí)際情況確定主營業(yè)務(wù)成本/收入/毛利不是按比例的。那月底賬務(wù)處理,可以借主營成本 貸毛利 嗎? 還是其他處理方式?
郭老師借主營業(yè)務(wù)成本 工程施工合同毛利 貸主營業(yè)務(wù)收入 借工程結(jié)算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個(gè)分錄是確定收入、成本、毛利時(shí)? 第二個(gè)分錄是工程完工時(shí)工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖? 像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本9萬(人工費(fèi)即工程施工-人工費(fèi),這里的金額直接計(jì)入,不需要借主營業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)?),工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務(wù)收入15(工程結(jié)算科目金額)
郭老師借主營業(yè)務(wù)成本 工程施工合同毛利 貸主營業(yè)務(wù)收入 借工程結(jié)算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個(gè)分錄是確定收入、成本、毛利時(shí)? 第二個(gè)分錄是工程完工時(shí)工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖? 像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本9萬(人工費(fèi)即工程施工-人工費(fèi),這里的金額直接計(jì)入,不需要借主營業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)?),工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務(wù)收入15(工程結(jié)算科目金額)
老師、我們沒有按照完工百分比確定收入、可以每個(gè)月按照實(shí)際發(fā)生的成本和實(shí)際確認(rèn)的收入結(jié)算嗎?(意思工程結(jié)算金額對應(yīng)到主營業(yè)務(wù)收入金額、工程施工金額對應(yīng)到主營業(yè)務(wù)成本金額、他們差額就是合同毛利)我圖上那么列方程。
確認(rèn)本月工程施工成本: 如果本月實(shí)際發(fā)生的工程施工成本為258000元,并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目”科目中,則無需再做此步驟的分錄。 工結(jié)算并開票時(shí)確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 305,807.29 貸:工程結(jié)算 305,807.29 同時(shí),按照完工百分比法或其他確認(rèn)收入的原則,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的合同成本至主營業(yè)務(wù)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本—工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 (假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對應(yīng)的合同成本) 貸:工程施工—合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 計(jì)算并確認(rèn)合同毛利: 工程結(jié)算與相應(yīng)合同成本之間的差額即為本期確認(rèn)的合同毛利。 假設(shè)按已結(jié)算金額直接計(jì)算毛利(實(shí)際情況可能需要根據(jù)完工進(jìn)度等比例分配成本),則: 合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營業(yè)務(wù)成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸:工程施工—合同毛利-xx項(xiàng)目 47,807.29) 老師那我這個(gè)合同毛利后面再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個(gè)月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的吧,實(shí)際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
離職補(bǔ)償金,是要計(jì)入福利費(fèi)嗎?
郵寄資料的跑腿費(fèi)計(jì)入交通費(fèi)還是運(yùn)輸費(fèi)
老師意思我圖片中第三個(gè)分錄中的主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)就取第一個(gè)分錄中的工程施工A的料工費(fèi)的金額 主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)就取第二個(gè)分錄中的工程結(jié)算嘛。
如果本月沒有開票收入 我可以本月不做第三步分錄嗎
同學(xué)您好,理論上不行,但是生活中大家都是這么干的
老師意思我上面那個(gè)實(shí)際工作中做法也是對的嘛,老師你在看一下我上面說的取數(shù)是不是那么取的
同學(xué)您好,理論上您的做法不對,需要按照完工百分比,但是生活中,絕大多數(shù)人,都是按照您寫的那個(gè)來的。
老師老師我就是意思按照實(shí)際操作,不說理論那些了、我取數(shù)是對的嘛,重點(diǎn)是我取數(shù)是不是對的了。
同學(xué)您好,因?yàn)槭枪财脚_(tái),我只能按照規(guī)范來回答,只能給您說 理論上不對,但是生活中就是按照您這樣寫的。
工程結(jié)算對應(yīng)主營業(yè)務(wù)收入 (他們兩個(gè)金額相等。 工程施工對應(yīng)主營業(yè)務(wù)成本(他們兩個(gè)金額相等)他們差額計(jì)入合同毛利。 項(xiàng)目完成后 就工程結(jié)算 合同毛利 工程施工對沖
同學(xué)您好,是這樣的
謝謝老師
同學(xué)您好,如您滿意,期待五星好評