你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額
老師,我這會(huì)看2019年的匯算清繳,職工薪酬賬載金額374737.78元,稅收金額367021.95元,調(diào)增金額7715.83元,老師這個(gè)調(diào)增金額是怎么算出來(lái)的?
老師,我想請(qǐng)教您一下調(diào)增金額10595.2元,邊上賬載金額職工薪酬,和業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是按我財(cái)務(wù)軟件上的金額來(lái)的嗎?旁邊稅收金額:職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出是怎么算出來(lái)的?
老師,我匯算清繳時(shí)職工薪酬20年賬載金額為80180元稅收金額為65700元調(diào)增了14480元,21年賬載693445.72元稅收金額707925.72元調(diào)減了14480元,我這個(gè)填法會(huì)不會(huì)對(duì)呢?稅務(wù)叫我作出職工薪酬調(diào)整金額14480元作出說(shuō)明,我這個(gè)要往哪方面去說(shuō)明呢
老師,做匯算清繳時(shí),職工薪酬有賬載金額和稅收金額。那稅收金額是怎么算出來(lái)的?
老師 匯算清繳中的職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表 賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 和稅收金額 什么關(guān)系
公司是開(kāi)農(nóng)戶收購(gòu)票,有兩個(gè)是農(nóng)戶之前是有個(gè)體戶,現(xiàn)在大數(shù)據(jù)篩查出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警,稅務(wù)要求寫情況說(shuō)明,這個(gè)該怎么寫?有沒(méi)有哪位老師可以提供一個(gè)模板
請(qǐng)問(wèn)老師和對(duì)方欠的合同未履行,付給了對(duì)方90萬(wàn)的違約金,對(duì)方給收據(jù),不給開(kāi)發(fā)票,可以所得稅稅前扣除嗎?
小規(guī)模報(bào)稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不需要的吧
老師請(qǐng)問(wèn)怎么補(bǔ)交社保
老師土地使用稅的分路怎么寫
老師,假設(shè)固定資產(chǎn)原值10萬(wàn),已經(jīng)全部折舊完成,凈值0,也就是折舊10萬(wàn)。現(xiàn)在銷售出去,賣了5萬(wàn),借:固定資產(chǎn)清理 10 貸:固定資產(chǎn)10,借:銀行存款5 貸:固定資產(chǎn)清理4.42 貸:銷項(xiàng)0.58,結(jié)轉(zhuǎn)余額:借:固定資產(chǎn)清理5.58 貸:資產(chǎn)處置收益5.58,是這樣的分錄嗎?這樣資產(chǎn)負(fù)債表上面固定資產(chǎn)的原值是不是就減少了10,這樣對(duì)不對(duì)???
租賃負(fù)債。租金付款額包括—承租人提供的擔(dān)保余值預(yù)計(jì)應(yīng)支付的款項(xiàng)?。這個(gè)預(yù)計(jì)應(yīng)支付的款是啥意思呢老師能不能錄個(gè)例子說(shuō)明下
請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)了自然人獨(dú)資 有限責(zé)任公司后,一直不去稅務(wù)登記可以么?
公司有半年沒(méi)發(fā)工資怎么辦?怎么把工資合法追回來(lái)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司制的診所可以注冊(cè)小規(guī)模也可以注冊(cè)一般納稅人嗎?公司制診所收入必須經(jīng)過(guò)對(duì)公賬戶嗎
這個(gè)賬載金額有比例嗎?
你好,賬載金額是沒(méi)有比例的
職工福利費(fèi)賬載金額44206.41元,稅收金額36430.58元,納稅調(diào)整金額7715.83元,這個(gè)怎么算出來(lái)的
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額 賬載金額就是賬面發(fā)生金額,稅收金額=工資薪金總額*14%
我也是這么算的啊,不等于我給您發(fā)的金額啊,麻煩您幫我算一下
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額 賬載金額就是賬面發(fā)生金額,稅收金額=工資薪金總額*14% 是針對(duì)這個(gè)回復(fù)哪個(gè)地方有疑問(wèn)呢
老師,對(duì)您這沒(méi)有疑問(wèn)的,有疑慮的是我給您發(fā)的數(shù)據(jù),您幫我看一下對(duì)嗎?
你好,我需要知道福利費(fèi)賬載金額是多少,工資薪金是多少,才知道你填寫的福利費(fèi)賬載金額,稅收金額數(shù)據(jù)是否正確的
這個(gè)調(diào)增后的金額,老師您看能幫我算一下,對(duì)嗎
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額=44206.41—36430.58=7775.83,而不是7715.83(你這里是不是數(shù)據(jù)提供錯(cuò)誤了)
老師,這張照片看的清楚嗎?就是這個(gè)數(shù)據(jù),我不明白是怎么來(lái)的
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額=44206.41—36490.58=7715.83 賬載金額就是賬面發(fā)生金額, 稅收金額=工資薪金總額*14%
44206.41×0.14=6188.89。?是這么算嗎
你好,稅收金額=工資薪金總額*14%,是按工資薪金總額*14%計(jì)算,而不是按福利費(fèi)本來(lái)發(fā)生額*14%計(jì)算 36490.58=260647*14%
總算是明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,每年是否盈利或者虧損是看12月份的利潤(rùn)表,還是看匯算清繳之后的數(shù)據(jù)
你好,你是指會(huì)計(jì)方面的盈利或者虧損,還是稅法方面的盈利或者虧損?