允許抵扣企業(yè)所得稅的,如果沒(méi)有扣除比例的和實(shí)際金額是一樣的。

老師,匯算清繳表的職工薪酬,賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額怎么區(qū)分?
老師,做匯算清繳時(shí),職工薪酬有賬載金額和稅收金額。那稅收金額是怎么算出來(lái)的?
匯算清繳的職工薪酬,賬載金額和稅收金額分別指的是什么?
老師,匯算清繳時(shí),A105050的工資薪金支出,賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的貸方,實(shí)際發(fā)生額是借方,那稅收金額怎么填寫(xiě)
老師好,匯算清繳職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么取數(shù)?稅收金額呢
收到實(shí)收資本申報(bào)的印花稅現(xiàn)在是叫營(yíng)業(yè)賬簿嗎
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售人員出差申請(qǐng)簽證費(fèi)可以記銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?還是銷(xiāo)售費(fèi)用-簽證費(fèi)
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購(gòu)的平時(shí)報(bào)了增值稅免抵退收入了,報(bào)免抵退稅的時(shí)候只申報(bào)需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購(gòu)的不符合只能免稅并且進(jìn)項(xiàng)得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問(wèn)題,不管外購(gòu)的了平時(shí)申報(bào)了增值稅
老師,開(kāi)票項(xiàng)目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專(zhuān)票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺(tái),現(xiàn)在稽查問(wèn)我們收入有誰(shuí)確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對(duì)每年新申請(qǐng)的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來(lái)
老師,您好!公司名下所屬車(chē)輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費(fèi)用應(yīng)該都只能開(kāi)普票對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開(kāi)具專(zhuān)票嗎?
當(dāng)時(shí)買(mǎi)課,快賬財(cái)務(wù)軟件不是免費(fèi)使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會(huì)員了?


那做匯算清繳時(shí),那稅收金額是自動(dòng)計(jì)算,還是可以手工修改?
你好,需要自己填寫(xiě)的。
因?yàn)楣举~務(wù)以前是代理記賬做,發(fā)現(xiàn)做2020年匯算清繳時(shí),賬載金額比稅收金額高,故做了23560的調(diào)增
那你們是多計(jì)提了工資嗎?
賬上沒(méi)有做沖減工資的憑證
那你看下你的應(yīng)付職工薪酬有余額嗎?應(yīng)該有貸方余額。
有貸方余額
那就是你們一直沒(méi)有發(fā)下去這一部分需要調(diào)增的。
那賬上貸方余額是4860,調(diào)增是23560
你問(wèn)一下做匯算的這個(gè)人吧