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老師請(qǐng)問一般納稅人稅盤和服務(wù)費(fèi)抵增值稅的是填寫在增值稅納稅申報(bào)表的第二十三行應(yīng)納稅額減增額這里嗎?

2020-09-08 22:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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需要抵扣的話是的。

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需要抵扣的話是的。
2020-09-08
根據(jù)您提供的信息,申報(bào)增值稅的過程中,稅控盤減免稅款的相關(guān)步驟可能因地區(qū)和具體政策而有所不同。一般來說,需要填寫幾個(gè)表格以完成減免稅款的申報(bào)。 您提到的第一步填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì),這是申報(bào)增值稅減免稅款的第一步,需要詳細(xì)填寫減免稅款的相關(guān)信息。 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表,這個(gè)表格用于申報(bào)稅額抵減的情況,涉及到稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的抵減。 第三步主表應(yīng)納稅額減征額,這是申報(bào)增值稅減免稅款的最后一步,需要在主表中填寫應(yīng)納稅額減征額。
2023-11-06
需要交稅才可以填寫
2020-08-08
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-10-18
你好,第二年可以抵扣增值稅的
2021-06-07
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