同學(xué),您好,應(yīng)該是算的

老師,我們單位有幾個(gè)兼職人員,每個(gè)月代扣代繳個(gè)人所得稅,那申報(bào)殘保金時(shí),兼職人員的工資是不包含在工資總額里吧
老師您好,我們單位有幾個(gè)兼職人員,每月按照勞務(wù)工資去發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅,那在申報(bào)殘保金時(shí)工資總額數(shù)不包含兼職人員的勞務(wù)工資數(shù)吧
你好,公司聘的長(zhǎng)期兼職人員在其它單位有全職工作且交社保,我們公司應(yīng)如何發(fā)放工資薪金并代扣代繳個(gè)人所得稅
老師,如果個(gè)人與其兼職的單位存在實(shí)質(zhì)的雇傭關(guān)系,則其兼職單位應(yīng)按照“工資薪金所得”項(xiàng)目代扣代繳個(gè)人所得稅。 如果個(gè)人與其兼職單位不存在實(shí)質(zhì)的雇傭關(guān)系,則兼職單位應(yīng)按照“勞務(wù)報(bào)酬所得”項(xiàng)目扣繳個(gè)人所得稅。 那我怎么判斷這個(gè)人跟公司是否存在實(shí)質(zhì)的雇傭關(guān)系呢?
老師你好,兼職人員的工資怎么報(bào)個(gè)稅,我們公司每個(gè)月兼職人員比較多,我們是游樂(lè)場(chǎng),周六周天都有兼職,每個(gè)月的兼職總工資就在25,000左右,這一部分需要做個(gè)稅申報(bào)嗎,
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎


但是殘保金的在職職工人數(shù)是簽訂一年以上的勞動(dòng)合同,但是兼職人員是簽訂的勞務(wù)合同,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅都按照勞務(wù)工資去申報(bào)的
同學(xué),您好。上年用人單位在職職工人數(shù),按上年本單位在職職工的年平均人數(shù)計(jì)算,結(jié)果須為整數(shù).季節(jié)性用工應(yīng)當(dāng)折算為年平均用工人數(shù).以勞務(wù)派遣用工的,計(jì)入派遣單位在職職工人數(shù).用人單位在職職工,是指用人單位在編人員或依法與用人單位簽訂1年以上(含1年)勞動(dòng)合同(服務(wù)協(xié)議)的人員. 所以按這條,你是勞務(wù)合同,應(yīng)該不包含。