你好 同學(xué)的具體問題是什么呢?

我們是擔(dān)保公司,業(yè)務(wù)肯定不是老板一個人來的,各地市都有拉業(yè)務(wù)的關(guān)系戶,我們稱為分公司,,業(yè)務(wù)拉來之后,錢都要進(jìn)到公司賬戶,但是總公司要給分公司(拉業(yè)務(wù)的個人)分收入,,這個收入我們扣下所得稅,增值稅后返給個人,像如果這個業(yè)務(wù)提成是轉(zhuǎn)給個體戶的,像我們是工程擔(dān)保公司,對方給開什么樣的發(fā)票是比較合規(guī)的???
是的,我就是銀行收到拉卡拉的提現(xiàn)款,然后實際到賬是扣掉了手續(xù)費的,然后這部分款我們是做進(jìn)不開票收入的,是無票的 然后當(dāng)中的手續(xù)費是拉卡拉扣掉的,所以拉卡拉給我們開了進(jìn)項票
老師你好,想問一下,我們是運(yùn)輸行業(yè),我們幫海螺拉水泥的,然后我們這邊拉不過來,分包給個人幫忙拉,然后欠了個人幾十萬,后面?zhèn)€人起訴我們。我們開發(fā)票給海螺,海螺就直接把我們的運(yùn)費直接打到那個人的卡上做為還款和一萬塊打到法院賬戶上作為訴訟費,怎么做分錄
你好,我有一筆收入,是客戶掃拉卡拉付的款,第二天是扣掉手續(xù)費后到公賬的,這個收入怎么做會計分錄?
您好,請問我們有用收錢吧收課程款,提現(xiàn)到公賬會扣掉手續(xù)費,名稱是拉卡拉公司,所以開的發(fā)票內(nèi)容只能是“金融服務(wù)費”,開的專票,這種我們可以抵扣嗎?備注欄有寫幾月的服務(wù)費,確實也能證實是提現(xiàn)手續(xù)費,
增值稅 計提 結(jié)轉(zhuǎn) 繳納的分錄
老師,請問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
實際工作中有做賬軟件了,用到的函數(shù)有哪些?
老師我 9 月份產(chǎn)生了增值稅和附加稅,但是沒計提,都沒計提,10 月份繳稅咋做分錄,幫我寫一個完整的,我們是一般納稅人!謝謝
月末 年末結(jié)轉(zhuǎn) 是不是只需要點擊結(jié)轉(zhuǎn)字樣,無需手動寫記
老師,個稅16000工資,附加扣除是自己在個稅app添加確認(rèn),還是在個稅系統(tǒng)做
老師,請問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
老師,自然人獨資有限責(zé)任公司交的稅種,稅率,核算成本費用,是怎么樣的?
老師,公司一年后如果要分紅,是不是看那個銀行賬戶里有多少錢?分多少,不用考慮沒有收回來的錢?
公司是塑料原料貿(mào)易公司,10月5日賣給對方貨物,開出銷售發(fā)票20萬,10月10 發(fā)票沖紅,怎么做賬