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我之前沒做無票收入,但是老板要求銀行收的拉卡拉款要按照無票收入報(bào)稅,然后把開的票沖無票收入,這個(gè)怎么處理?怎么做賬

2024-06-21 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-21 08:59

不好意思,我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話,你再重新提問一個(gè)吧。我們接了問題,不好退回

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快賬用戶9231 追問 2024-06-21 09:01

剛剛的問題次數(shù)上限了,還想問下,這不是7月才報(bào)稅嗎,還沒報(bào)稅,接剛剛的問題這個(gè)賬怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-06-21 09:02

你好,這是7月份的無票收入嗎?還是幾月份的無票收入?無票收入你申報(bào)在幾月份所屬期?

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快賬用戶9231 追問 2024-06-21 09:05

這是小規(guī)模,7月才報(bào)稅。4.56月都都無票收入,但是無票收入的金額大于開票的金額,有個(gè)差額

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齊紅老師 解答 2024-06-21 09:06

那就是按照無票收入-開發(fā)票之后的銷售額來申報(bào)。

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快賬用戶9231 追問 2024-06-21 09:20

做賬怎么做的?不然財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)不上啊

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齊紅老師 解答 2024-06-21 09:23

無票收入、借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶9231 追問 2024-06-21 09:25

這個(gè)金額是差額嗎?我只要下個(gè)月做一筆分錄就行對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-06-21 09:29

你好,這個(gè)是發(fā)生額。 然后,你后期開了發(fā)票,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 然后再做發(fā)票的借預(yù)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。完整的就是這一個(gè),一共做三筆。

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不好意思,我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話,你再重新提問一個(gè)吧。我們接了問題,不好退回
2024-06-21
你好 同學(xué)的具體問題是什么呢?
2020-09-06
對(duì)于回款分錄的問題,您可以參考下面的步驟: 1.當(dāng)您收到這筆款項(xiàng)時(shí),可以沖減無票收入,同時(shí)增加應(yīng)收賬款1。 借:應(yīng)收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -無票收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 之后開發(fā)票時(shí),可以按正常流程進(jìn)行操作,即: 借:應(yīng)收賬款 -XX公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 對(duì)于開票報(bào)的負(fù)數(shù)如何入賬,可以參考下面的步驟: 借:應(yīng)收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)
2023-09-27
你好;? 比如; 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ?
2022-08-29
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回
2023-01-15
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