您好,對(duì)于確實(shí)無(wú)法收回的部分開具紅字發(fā)票沖回; 以物抵款作為購(gòu)進(jìn)處理,需要對(duì)方給你們開具發(fā)票
老師,應(yīng)收賬款收不回來(lái)了,已經(jīng)開出發(fā)票,都有哪些合規(guī)的處理方法,以物抵款的又應(yīng)如何做賬
老師我們公司有筆3000的應(yīng)收賬款收不回來(lái)了,對(duì)方公司破產(chǎn)了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢、我們公司給對(duì)方公司開了專票的,他們已經(jīng)抵扣了,
建筑工程公司賬面上有一些應(yīng)收賬款因?yàn)闀r(shí)間太長(zhǎng)收不回來(lái)了,決定做應(yīng)收賬款壞賬核銷。這些應(yīng)收賬款已經(jīng)開了發(fā)票了,但是沒(méi)有確認(rèn)收入,所以形成了合同結(jié)算貸方余額,如果應(yīng)收賬款核銷的話,那這合同結(jié)算余額怎么處理?
老師,有沒(méi)有比較完美的處理預(yù)付賬款(不能收回發(fā)票)和其他應(yīng)收款(肯定無(wú)法收回)的方法。必須合理哈,如有可以談?wù)劇?/p>
2019年已經(jīng)開票的貨物要不回來(lái)按贈(zèng)送處理了,會(huì)計(jì)處理:借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)收賬款,可以嗎
老師,零星支出稅前扣除有什么具體的規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 4月社保申報(bào)10000和繳納10000 5月社保9000申報(bào),但是費(fèi)用直接扣了4月的一個(gè)減員社保費(fèi)用只交了8000。請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)分錄該怎么寫呢?
老師,小規(guī)模公司,建安燃?xì)庠O(shè)備安裝有限公司開出來(lái)的*勞務(wù)*閥門維修更換3個(gè)點(diǎn)的專票,可以抵扣增值稅不呢?
老師:應(yīng)收賬款借方有余額帶表什么?
裝修工程8月已裝修完畢,但是我8月份開一部分,11月開了一部分,12月開了一部分,次年1月開了一部分,請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)攤是所有的都從8月開始攤還是收到發(fā)票開始攤?
企業(yè)所得稅匯算清繳更正申報(bào)調(diào)增15000元,怎么最后應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣除上次申報(bào)后交的稅金
老師好,我們開具了廣告服務(wù)*物料制作費(fèi)這個(gè)要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?一季度開的但是沒(méi)有進(jìn)行文化事業(yè)建設(shè)稅的稅種核定算漏報(bào)嗎?
培訓(xùn)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)出去談業(yè)務(wù)吃飯的費(fèi)用怎么報(bào)銷記賬
您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),上月成本發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,這個(gè)月銷售方要紅沖這張發(fā)票,重開,金額不變,我這個(gè)月這筆賬怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)收到創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的補(bǔ)貼怎么寫分錄?