你好,是的是需要交的

老師您好,我們是廣告公司,稅種給核定了文化事業(yè)建設(shè)稅,但是我們只涉及到廣告牌制作跟安裝,發(fā)票開了廣告服務(wù)*廣告制作需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師您好,我們是廣告公司,稅種給核定了文化事業(yè)建設(shè)稅,但是我們只是做門店廣告牌跟安裝,發(fā)票開的商品編碼是廣告服務(wù)*廣告制作,需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?還是說廣告代理跟發(fā)布才需要繳納?
您好,老師,我們公司開了張廣告服務(wù)*廣告制作費(fèi),是需要申報文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的嗎?廣告制作費(fèi)不屬于廣告發(fā)布,但是我開的是廣告服務(wù)發(fā)票,需要申報文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?銷售額是6890,轉(zhuǎn)給別的廣告公司是6890,是不需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的,我需要做計(jì)提賬務(wù)處理嗎?
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi):公司經(jīng)營范圍內(nèi)設(shè)計(jì)廣告這塊了,但是估計(jì)實(shí)際經(jīng)營中不涉及,核定的有文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),如果開票開的技術(shù)服務(wù)之類的,也要按照開票收入交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?還是只要開票收入不涉及廣告這些,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)就可以0申報
老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)什么企業(yè)需要核定稅種?我們是咨詢服務(wù)公司,我們的營業(yè)范圍有廣告制作,廣告發(fā)布,但是沒有開展這項(xiàng)業(yè)務(wù),需要核定文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)稅種嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財(cái)報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


是的,這個到時候稅務(wù)局會讓你補(bǔ)的。
物料制作費(fèi)要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
你好,物料制作不需要,但是你是廣告服務(wù)。這個是需要的
之前您還說不用繳納文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
你好,是這樣的,如果你只是提供這個貨物,就建議你開貨物發(fā)票,這樣就不需要交了。