在裝修完畢的次月就可以攤銷
老師,公司租了一個店鋪,合同上店鋪是從21年一月份開始,但是這些費用是12月份付的開始裝修,如果按合同期做分攤是從一月份開始還是12月份開始呀?
我們是餐飲店,從8月開始裝修到12月底結束。裝修期5個月,1月開始營業(yè)。5個月內大部分歸入管理費用開辦費了,現在想分三年攤銷怎么辦?
今年2-5月分別支付裝修款共計35萬。5月公司裝修完畢,但是11月才收到發(fā)票,請問我從哪個月開始分攤裝修費呢?
老師,有一筆裝修工程款100多萬,付了60多萬,40萬沒有付也沒有開票,工程21年12月完工,請問我什么時候開始攤銷,攤銷金額是按已開票的部分算嗎,沒開票的需要攤銷嗎
你好,乙方給我司提供裝修,簽訂合同裝修費按每個月2萬分攤,去年8月到今年7月都未開票,請問可以一次性把去年8月至今年7月開完嗎?是否需要在備注欄備注分攤月份的
您好老師 外貿企業(yè)出口免稅,不退稅產品,不用做退稅填報對吧,增值稅報表需要怎么處理,怎么填列呢?
老師,您好,我們公司的在建工程還有一些余額,實際該結轉的都已經結轉完了。有貸方余額,有借方余額,領導說讓處理了,這該怎么處理。貸方余額應該是把借方的給結轉了。
老師,公司鋪面裝修,交給一員工去處理,他借了幾萬元出去,現在報銷,只有一張幾萬元的收據、合同、驗收報告以及發(fā)票,這樣可以嗎
請問印花稅是怎么算的呢?
老師,我們有個小領導月中給小辦公室買了一臺空調,開給公司的專票,要到月底才能給他報銷,憑證這樣編寫,您看對嗎?不到兩千塊錢,不入固定資產了。收到專票時~借:管理費用-辦公費,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:其他應付款。報銷后~借:其他應付款,貸:銀行存款~基本戶。
老師,建筑工程的印花稅按萬分之3計算后,還需要減半征收嗎?
老師,建筑工程,材料運輸的運輸費,一般是計入材料成本是嗎?但是單獨才材料費下設置明細科目核算呢?
我是客戶,但是供應商寫報價單抬頭寫我的公司名可以的嗎?還是寫供應商公司名報價單
老師 電子稅務局上可以導出來,其他公司開給我們的電子發(fā)票嗎?
經營范圍只有食品零售,可以開豬肉,糧油發(fā)票嗎,還是得改農產品啥的
不用等發(fā)票開具吧
是的,不需要等開票,先暫估