今年1月份開始攤銷,攤銷的時(shí)候按照100多萬,按照總的。
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問上一個(gè)老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬多分12個(gè)月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師,公司辦公室裝修,毛坯開始裝修,分進(jìn)度收到裝修工程費(fèi)發(fā)票并付款,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?假設(shè)7月開始裝修,11月完工,合同總價(jià)款100萬,發(fā)票只收80%,也只付80萬。請(qǐng)問什么時(shí)候開始攤銷裝修費(fèi)?按合同全款100萬攤還是按收到的發(fā)票金額80萬攤?添置的辦公家具算固定資產(chǎn)還是長期待攤費(fèi)用?
請(qǐng)問老師,發(fā)生裝修改造的長期待攤費(fèi)用,前期只支付合同金額的97%,有3%質(zhì)保金一年后支付,對(duì)方也沒有開這3%的發(fā)票,待支付時(shí)才開這3%的票給我司,前期97%的部分已經(jīng)在開始每月計(jì)提攤銷了,那這3%部分的長期待攤費(fèi)用支付后,金額怎么計(jì)提攤銷呢?是從支付開始算還是和那97%一樣的時(shí)間計(jì)算攤銷費(fèi)呢?謝謝
老師,有一筆裝修工程款100多萬,付了60多萬,40萬沒有付也沒有開票,工程21年12月完工,請(qǐng)問我什么時(shí)候開始攤銷,攤銷金額是按已開票的部分算嗎,沒開票的需要攤銷嗎
老師,我們一次性支付了新辦公室裝修款50多萬,剛支付的時(shí)候是做,借:長期待攤費(fèi)用,貸:銀行借款嗎?工程完工了,開始攤銷嗎?攤銷了,每個(gè)月借什么來著?
紙質(zhì)火車票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不計(jì)算抵扣,可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,
老板想給一個(gè)人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問題 怎樣把錢合理支出給這個(gè)人
老師出口退稅申報(bào)報(bào)關(guān)單導(dǎo)入失敗什么原因
老師你好,這個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額到底是開票的還是不開票的呀
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷單,合同,報(bào)價(jià)單,方案,會(huì)議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的
老師,關(guān)聯(lián)公司之間編制關(guān)聯(lián)交易表,根據(jù)科目余額表編制嗎?怎么編才能保證不落下?
老師,站在設(shè)立分公司的老板的角度來看,有什么好處
物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi)放到應(yīng)收賬款—物業(yè)費(fèi),轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,主營業(yè)務(wù)收入要設(shè)立二級(jí)科目嗎?主營業(yè)務(wù)收入—物業(yè)費(fèi)?呢
老板想給一個(gè)人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問題
公戶給其他不是公司的人個(gè)人打款 借款 這個(gè)必須當(dāng)年要還回來么 還不回來咋辦
可是攤到最后票還是沒來咋辦呢,再一個(gè)為啥從今年開票攤銷呢,不應(yīng)該是完工的次月嗎
沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳,納稅調(diào)增就行。
先按總額做長期待攤費(fèi)用沒付的部分掛應(yīng)付,然后攤銷,如果攤銷完票還沒來,調(diào)增是嗎?
對(duì)的,是的,匯算清繳沒有發(fā)票就得調(diào)增