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老師,您好,我們公司的在建工程還有一些余額,實(shí)際該結(jié)轉(zhuǎn)的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了。有貸方余額,有借方余額,領(lǐng)導(dǎo)說讓處理了,這該怎么處理。貸方余額應(yīng)該是把借方的給結(jié)轉(zhuǎn)了。

老師,您好,我們公司的在建工程還有一些余額,實(shí)際該結(jié)轉(zhuǎn)的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了。有貸方余額,有借方余額,領(lǐng)導(dǎo)說讓處理了,這該怎么處理。貸方余額應(yīng)該是把借方的給結(jié)轉(zhuǎn)了。
2025-06-25 17:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-25 17:49

處理步驟如下: 1.?核查明細(xì):確認(rèn)生產(chǎn)用建筑物、設(shè)備是否已達(dá)可使用狀態(tài),非生產(chǎn)用建筑物貸方余額是否因賬務(wù)錯(cuò)誤(如錯(cuò)記、多記)。 2.?處理借方余額(生產(chǎn)用):若資產(chǎn)已完工,補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)分錄,將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 。 3.?處理貸方余額(非生產(chǎn)用):若為賬務(wù)錯(cuò)誤,紅字沖銷錯(cuò)誤,掛待處理科目找原因;如多付工程款,調(diào)整至其他應(yīng)收款等 。 4.?清理余額:調(diào)整后讓在建工程余額清零,形成書面說明給領(lǐng)導(dǎo),涉及跨年錯(cuò)賬可結(jié)合以前年度損益調(diào)整,同步溝通審計(jì)、稅務(wù)降風(fēng)險(xiǎn) 。

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你好; 比如你成本 做借方科目; 但是如果你做貸方去; 就識(shí)別不了 就可能提示你錯(cuò)誤的? ?
2022-10-13
您好,簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你們認(rèn)證抵扣么,申報(bào)留底么,
2024-01-07
你好,具體是什么原因?qū)е??原材料 余額貸方了呢??
2022-07-14
您好 請(qǐng)問是什么原因?qū)е沦J方余額的呢
2022-07-14
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