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關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票及繳稅問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)老師:公司打給個(gè)人款,讓其去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,公司給他代繳個(gè)人所得稅,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個(gè)稅由個(gè)人自己交,可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬(wàn)金額為例,計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個(gè)人所得2萬(wàn)5,留在賬上,打給個(gè)人7萬(wàn)5,我不明白的是,這樣的話(huà)個(gè)人只收到了7萬(wàn)5,怎么開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票給公司呢? 而如果只開(kāi)7萬(wàn)5的發(fā)票,那公司是不是應(yīng)該按照7萬(wàn)5來(lái)算稅費(fèi)那就是1萬(wàn)7了? 那如果10萬(wàn)含稅的基礎(chǔ)上,個(gè)稅還由個(gè)人支付,稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況,但是個(gè)人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個(gè)事情呢?辛苦老師幫我解答一下
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)下老師:公司打給個(gè)人勞務(wù)費(fèi),公司代繳相應(yīng)勞務(wù)的稅費(fèi),我們的財(cái)稅老師說(shuō)可以不用個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票了,請(qǐng)問(wèn)下是這樣子的嗎? 財(cái)稅老師的意思是小額的就可以不用開(kāi)了,公司代繳就行,大額的還是需要本人拿著材料去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)場(chǎng)交稅 我聽(tīng)了半天個(gè)人的理解是:勞務(wù)和工資一樣,不需要發(fā)票就可以抵減公司的利潤(rùn),所以才可以不用對(duì)方開(kāi)發(fā)票;但是金額較大的情況代繳容易被稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注到,再要求遞交相應(yīng)的材料之類(lèi)的,所以現(xiàn)場(chǎng)去繳費(fèi)直接審核比較好 請(qǐng)老師幫我看下,我的理解是對(duì)的嗎?
老師,我想問(wèn)下我公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在別人公司,我們這邊要提供進(jìn)項(xiàng)票,就叫其他公司開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票給掛靠的公司,因?yàn)榻械闷渌鹃_(kāi)票是異地嘛,要預(yù)繳稅款,然后預(yù)繳的稅款是我公司法人付得,完了之后,掛靠公司要退這個(gè)預(yù)繳稅金得錢(qián)給我公司,直接用公賬付款給我法人了,備注:網(wǎng)上代發(fā)代扣,這是什么意思呢?這預(yù)繳稅款的款公賬可以直接轉(zhuǎn)給法人?
您好老師!某自然人以個(gè)人名義掛靠我公司,用我們建筑企業(yè)資質(zhì)干活,我們已經(jīng)給他干活的發(fā)包方大甲方開(kāi)具完×××萬(wàn)發(fā)票了在4年前,然后工程款回來(lái)后我們也轉(zhuǎn)給他了,但是這個(gè)人沒(méi)去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們。正常他得到工程款應(yīng)該去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們?nèi)胭~的,如果我們?nèi)ザ悇?wù)局舉報(bào)他收到工程款但是沒(méi)交稅(勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅金和個(gè)人所得稅),稅務(wù)局對(duì)這種情況會(huì)怎么處罰?我們是否能通過(guò)舉報(bào)而得到相應(yīng)的勞務(wù)稅發(fā)票?
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請(qǐng)了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買(mǎi)菜3千多,阿姨每次拿回來(lái)的票都是小商販那里買(mǎi)的,每天買(mǎi)1-2佰多,小商販都是手寫(xiě)單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱(chēng)、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話(huà)說(shuō)要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開(kāi)票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫(xiě)呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢(qián),然后總包拿著則個(gè)錢(qián)去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢(qián)要從分包款里面加回來(lái)的,我現(xiàn)在賬面上想問(wèn)下,付給總包的錢(qián)是計(jì)入往來(lái)款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊(cè)資本金2000萬(wàn),轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬(wàn)嗎
去年公司賣(mài)了固定資產(chǎn)(貨車(chē)),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開(kāi)具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶(hù)錢(qián)退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來(lái)的?
您好,看情況的,?個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅完稅憑證??不能替代發(fā)票??作為勞務(wù)款稅前扣除憑證,直接轉(zhuǎn)賬無(wú)發(fā)票有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 我們分金額處理: 小于等于500 元:需收款憑證(含姓名、身份證號(hào)、業(yè)務(wù)、金額等)%2B 勞務(wù)協(xié)議,可稅前扣除(不用發(fā)票)。 大于等于500 元:必須取得個(gè)人代開(kāi)或個(gè)體戶(hù)開(kāi)具的勞務(wù)發(fā)票,如果不是這樣不得稅前扣除。 我們收款憑證需填全信息,內(nèi)部記錄無(wú)效。
對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)要我們找文件,說(shuō)當(dāng)?shù)卣呤强梢赃@樣的
?您好,滿(mǎn)足這個(gè)條件:對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人(這是重點(diǎn)),其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 依據(jù): 國(guó)家稅務(wù)總局2018年28號(hào)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國(guó)稅總局公告2018年28號(hào)),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;
不是增值稅 對(duì)方給我們開(kāi)了是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的完稅憑證,但是沒(méi)給我們開(kāi)票,現(xiàn)在要求我們付勞務(wù)款給他們
您好,知道,勞務(wù)發(fā)票也是有增值稅的嘛
好的 明白了
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