那個是可以抵扣的哈
老師,我這里有一張4月份由稅務(wù)局代開的深圳增值稅專用發(fā)票,服務(wù)名稱是美的空調(diào)及安裝材料費,是深圳某某制冷設(shè)備有限公司請稅務(wù)局代開。稅率為1%。合規(guī)嗎?如果不合規(guī),稅率應(yīng)該是多少呢?還有他的發(fā)票章蓋的也不規(guī)范,抵扣聯(lián)蓋到金額那里了。發(fā)票聯(lián)蓋了兩個(一個不清晰,加蓋了一個)。現(xiàn)在是網(wǎng)上認證抵扣,這樣蓋了可以嗎?
建設(shè)工程公司,簽訂的建筑服務(wù)工程施工合同,合同里約定有主設(shè)備金額,輔材金額,安裝人工費,發(fā)包方要求開9個點的安裝工程費專用發(fā)票,承包方開進來的是13個點的增值稅專用發(fā)票,站在稅法的角度,這13個點的進項可正常抵扣此筆銷項?不含稅價主設(shè)備可以納入此次成本?
固定資產(chǎn)不定項選擇題甲公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下:(1)1月20日,管理部門購入一臺不需安裝的A設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為640萬元,增值稅稅額為83.2萬元,另發(fā)生運費5萬元,增值稅稅額為0.45萬元,款項均以銀行存款支付,根據(jù)稅法相關(guān)規(guī)定增值稅可以抵扣。(2)A設(shè)備經(jīng)過調(diào)試后,于1月22日投入使用,預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為35萬元,采用雙倍余額遞減法計提折舊。(3)7月15日,公司生產(chǎn)車間購入一臺需要安裝的B設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為700萬元,增值稅稅額為91萬元,另發(fā)生保險費10萬元,增值稅稅額為0.6萬元,款項均以銀行存款支付。根據(jù)稅法規(guī)定增值稅可以抵扣。(4)8月19日,將B設(shè)備投入安裝,以銀行存款支付安裝費3萬元(不含增值稅)。B設(shè)備于8月25日達到預(yù)定可使用狀態(tài),并投入使用。(5)B設(shè)備采用工作量法計提折舊,預(yù)計凈殘值為35.65萬元,預(yù)計總工時為5萬小時。9月,B設(shè)備實際使用工時為720小時。要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,不考慮其他
2.乙公司為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,城市維護建設(shè)稅稅率為5%,教育費附加征收率3%,企業(yè)所得稅稅率25%。銷售商品和提供安裝勞務(wù)均為乙公司的主營業(yè)務(wù),商品售價均不含增值稅,銷售實現(xiàn)時結(jié)轉(zhuǎn)成本,乙公司2017年度發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動。(1)1月3日,乙公司對丙公司出售一批商品并開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額注明銷售價款為500萬元,增值稅稅額為85萬元,該批商品成本為280萬元,為了及時收回貨款,乙公司給予內(nèi)公司現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30(假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅的因素),丙公司于1月15日支付貨款。(2)3月,乙公司接受一項設(shè)備安裝勞務(wù),該安裝勞務(wù)可以一次安裝完成。該安裝勞務(wù)合同總收人為60萬元,實際發(fā)生安裝成本本為20萬元,假定不考慮其他相關(guān)稅費。(3)6月,乙公司應(yīng)交納的增值稅稅額為34萬元,消費稅稅額為25萬元。(4)12月,乙公司支付商品展覽費和廣告費共10萬元,發(fā)生售后服務(wù)網(wǎng)點的職工薪酬15萬元因銷售商品糾紛而發(fā)生的訴訟費2萬元,為擴展市場而發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費4萬元,匯兌損失3萬元。要求:,寫出相應(yīng)分錄
老師,小規(guī)模公司開給我們3個點的勞務(wù)專票,我們一般納稅人可以正常抵扣嗎?聽說實行了簡易征收的就不可以,但我們沒有開過勞務(wù)專票出去,不知道有沒有實行簡易征收
我是客戶,但是供應(yīng)商寫報價單抬頭寫我的公司名可以的嗎?還是寫供應(yīng)商公司名報價單
老師 電子稅務(wù)局上可以導(dǎo)出來,其他公司開給我們的電子發(fā)票嗎?
經(jīng)營范圍只有食品零售,可以開豬肉,糧油發(fā)票嗎,還是得改農(nóng)產(chǎn)品啥的
老師,我司債權(quán)28萬,銀行存款償還了20萬,余8萬對方以股票償還1萬多股,目前市值是3萬多,其他的不再支付了,因為對方是破產(chǎn)的狀態(tài),這個我應(yīng)該怎么做憑證?
我想問下,員工只把個人部分社??钷D(zhuǎn)過來,怎么做賬,個人部分他自己承擔(dān)
老師你好!在稅務(wù)局代開發(fā)票,我是收票方,開的材料款為1.1萬元,沒有交增值稅,收票方代扣代繳需要收多少稅費
我看在實務(wù)中會計做賬用的科目是管理費用-職工福利費,為什么老師講的是應(yīng)付職工薪酬職工福利費,為什么?為什么
老師想問下公司新增一位股東的政策,需要提供哪些材料,怎么去辦理變更?
我司為園區(qū)管理公司,園區(qū)內(nèi)有一塊地我司已實施征收,現(xiàn)該地塊屬于國有空地(無產(chǎn)權(quán),屬于國家)?,F(xiàn)我司要利用該地塊修建游樂園收取門票。請問游樂園營業(yè)后,該地塊是否繳納城鎮(zhèn)土地使用稅?
老師您好,我想問下就是我5月認證了一張發(fā)票,但是5月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票認證錯了,查出來是對方開重了,就是我也沒有入賬,就是光認證了,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做合適呢