計提福利費不是必須計提到管理費用-職工福利費,是按所在部門分?jǐn)傆嬋脘N售費用,生產(chǎn)成本等?
老師您好!公司為員工支付的工傷醫(yī)藥費應(yīng)該怎么做賬?計入職工福利費嗎? 借:管理費用——職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
代購公司12月份的賬,為什么關(guān)于職工福利,做了兩筆分錄,借:管理費用_職工福利,應(yīng)付職工薪酬_職工福利,貨:現(xiàn)金,這樣做合理嗎,為什么職工福利要做在兩個科目下,
公司送月餅給員工,賬務(wù)處理是 借:管理費用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , 貸:銀行存款等科目 請問為什么這樣寫?
節(jié)日福利費,借:管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費貸:銀行存款。這樣是對的吧,我們現(xiàn)在\'直接管理費用-福利費,貸銀行存款。為什么不可省略中間計提那步。
員工福利費會計記賬的時候要通過應(yīng)付職工薪酬這個會計科目,他的本質(zhì)是什么,為什么不直接記入管理費用,福利費,還要從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)一下,什么情況下需要看應(yīng)付職工薪酬這個科目
請問加工砂石料是屬于什么類的發(fā)票?建筑服務(wù)的發(fā)票嗎?需要開具9%發(fā)票嗎?
老師 我是小規(guī)模納稅人 今年2季度僅僅開了專票6萬, 一個點 增值稅附加 我怎么交稅? 城建稅 教育費 地方教育各繳納多少
老師,來的貨是28克,進(jìn)項發(fā)票也是,公司賣出去是30克算,這個發(fā)票我該怎么開
采購是企業(yè)日常經(jīng)營不可或缺的環(huán)節(jié),采購設(shè)備貨物資可能涉及的稅有,a增值稅 b印花稅 c消費稅 d車輛購置稅
老師,半路接的賬,輸入期初數(shù),是不是要2025年1月到現(xiàn)在的科目余額表,
工商年報中的單位繳費基數(shù),怎么填?
下列有關(guān)現(xiàn)金折扣表述中正確的有a2/10表示買方在10天內(nèi)付款可按照售價給予2%的折扣,b1/20表示買方在20天內(nèi)付款可按照售價給予1%的折扣,c n/30表示買方在30天內(nèi)付款可按照售價給予百分之比不確定的折扣,d n/30表示買方在30天內(nèi)付款,則不給予折扣
各部門采購的固定資產(chǎn)必須填寫請購單,由固定資產(chǎn)管理員確認(rèn)簽字對還是錯
無形資產(chǎn)在未完成階段加計扣除100%,那形成無形資產(chǎn)后又可以加計扣除200%嗎
下列使用公允價值計量的有,a交易性金融資產(chǎn)b其他權(quán)益工具投資c公允價值計量的投資性,d存貨
不是,你沒有明白我的意思,我舉個分錄說明吧,老師講的是我上傳圖片的分錄,而我們會計寫的發(fā)給我們粽子的分錄,借: 管理費用-職工福利費,貸:庫存現(xiàn)金。我問得是為什么會計做的不是和老師講的一樣的,不是計提,是做賬用的科目
為什么會計沒有過應(yīng)付職工薪酬科目
那個是個人的做賬習(xí)慣,他不按會計規(guī)范做賬你拿他沒法子。你按規(guī)范做賬就行
是不是影響報個稅?不入應(yīng)付職工薪酬科目了就不報個稅了?入了應(yīng)付職工薪酬就要報個稅?
他按規(guī)定申報了個稅就行,如果沒申報個稅就要補(bǔ)申報
沒有報個稅
那個就需要按人頭補(bǔ)報的,不然就是錯誤的
他說入了應(yīng)付職工薪酬就要報個稅,所以她不入這個科目
簡直是掩耳盜鈴,稅局查到一樣的叫補(bǔ)稅