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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),上月成本發(fā)票進項稅已經(jīng)抵扣,這個月銷售方要紅沖這張發(fā)票,重開,金額不變,我這個月這筆賬怎么做,會計分錄怎么寫?

2025-06-25 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-25 11:44

你好,你這個要做進項轉(zhuǎn)出,要看你上一個月是怎么做的憑證。

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快賬用戶4259 追問 2025-06-25 12:24

下午拍照片麻煩您到時指導(dǎo)一下!

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齊紅老師 解答 2025-06-25 13:23

你好好的,歡迎下次再來探討。

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快賬用戶4259 追問 2025-06-25 14:51

您好,這是5月份的會計分錄,進項稅額已經(jīng)抵扣,紅沖進行稅額做轉(zhuǎn)出,再重新開,再做進項稅額勾選,再抵扣稅款,是這樣子嗎,會計分錄怎么寫?

您好,這是5月份的會計分錄,進項稅額已經(jīng)抵扣,紅沖進行稅額做轉(zhuǎn)出,再重新開,再做進項稅額勾選,再抵扣稅款,是這樣子嗎,會計分錄怎么寫?
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齊紅老師 解答 2025-06-25 14:52

是的,流程就是這樣子的。 你借應(yīng)付賬款貸工程施工,貸進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4259 追問 2025-06-25 17:13

進項稅額轉(zhuǎn)出金額和重開的發(fā)票進項稅額金額,在財務(wù)軟件里相互沖減,對嗎?那電子稅務(wù)局抵扣扣選進項稅怎么操作?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:14

你好,電子稅務(wù)局抵扣的時候,你要填在附表二和主表,進項稅額轉(zhuǎn)出里面。

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借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-07-11
對方紅沖發(fā)票,我方已認證,我方會開具紅字發(fā)票信息表,視同上次抵扣的貨物退貨,所以你會做一個退貨的憑證,再做一個正常采購入庫的憑證。
2020-09-24
借:進項稅? 新開票的進項 貸:進項轉(zhuǎn)出? 紅字發(fā)票
2025-06-13
同學(xué)你好,為什么要紅沖呢,是發(fā)票金額開錯了么?
2022-07-08
你好。您收到負數(shù)發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數(shù),然后咱增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
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