同學(xué)你好, 這個(gè)不用,你們做往來(lái)就行了,最后客戶給你你做收入就行了,你們沒(méi)有責(zé)任的,你們不擔(dān)保就行
親,剛才說(shuō)錯(cuò)了 我們公司給客戶裝修,然后客戶憑合同貸款,款項(xiàng)銀行直接給公司,公司再轉(zhuǎn)給客戶。 這種還要交稅嗎? 有辦法避稅嗎?怎么操作? 不開(kāi)發(fā)票的話風(fēng)險(xiǎn)大嗎? 如果客戶最后還不了款了,對(duì)公司有影響嗎?
我們公司全款開(kāi)票給客戶,但是客戶還有1%的質(zhì)保金要一年后付。請(qǐng)問(wèn)全款發(fā)票客戶能全額抵扣嗎?如果最后客戶不付1%的質(zhì)保金了,我們開(kāi)的全款發(fā)票是否違法?對(duì)方全額抵稅是否違法?
客戶打款到我們的A公司公戶,半年后來(lái)要開(kāi)票,但是A公司目前在走注銷流程,銀行賬戶還在,我們不能跟客戶說(shuō)A公司要注銷這個(gè)事,牽扯別的??蛻舨辉敢庵匦麓蚩畹轿覀僀公司,那我們能直接C公司給他開(kāi)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)和影響?
老師,我們公司新增一個(gè)業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說(shuō)我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺(tái)去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實(shí)現(xiàn)直接開(kāi)票那種,去稅務(wù)師申請(qǐng)電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開(kāi)什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的)那到時(shí)客戶給我們開(kāi)票?(但是這樣的話,客戶也沒(méi)進(jìn)項(xiàng)的,怎么開(kāi)票?)
情況:我們是貸款咨詢公司,客戶要去銀行貸款,沒(méi)有貸款資格,然后來(lái)找我們我們幫他做貸款合同,由于金額大,我們做的是經(jīng)營(yíng)貸款,我們找出一家企業(yè)和客戶的企業(yè)做一份購(gòu)銷合同,然后拿著這個(gè)購(gòu)銷合同去銀行貸款,貸款發(fā)放下來(lái)以后給客戶,然后再?gòu)目蛻舻氖掷飫澽D(zhuǎn)給我們,我們收到錢后,再把錢給第三方,讓第三方把這個(gè)錢劃轉(zhuǎn)給客戶,那我們這個(gè)咨詢公司要怎么做賬,我們是提供了那個(gè)購(gòu)銷合同和那個(gè)公司的,錢也劃轉(zhuǎn)給我們的卡里的,再有我們的卡里劃轉(zhuǎn)給第三方,然后再給客戶,這個(gè)的話客戶那筆流轉(zhuǎn)錢算是我們公司的營(yíng)業(yè)收入嗎?我們銀行流水里由銀行劃轉(zhuǎn)下來(lái)里面的摘要寫的就是購(gòu)貨
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒(méi)有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開(kāi)始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開(kāi)通個(gè)稅申報(bào),他問(wèn)我申報(bào)期從什么時(shí)候開(kāi)始,我說(shuō)25年1月1日行不行,他說(shuō)可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說(shuō)那說(shuō)從4月份開(kāi)始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開(kāi)戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問(wèn)第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給超過(guò)55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒(méi)有記入營(yíng)業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒(méi)有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說(shuō)存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒(méi)有退稅,這種收入我們也沒(méi)做,可以?
如果這筆借款客戶就是在我公司走一下賬,銀行要求開(kāi)發(fā)票,我們只要要求客戶把稅點(diǎn)給公司就行吧? 這種操作對(duì)公司有影響嗎?
那你付出去的還得有發(fā)票的
是公司得有相應(yīng)的支出抵減收入的意思嗎?
那這筆借款客戶就是在我公司走一下賬,不開(kāi)發(fā)票。 這種操作對(duì)公司有什么影響?
掛往來(lái)的話是沒(méi)有影響的