同學(xué)你好, 是的要一致的哦
商貿(mào)公司如果開發(fā)票,開票的明細(xì) 例如品名和型號是不是要和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名和型號一致。如進(jìn)項(xiàng)別人給開的是PE管材 型號是110 ,我銷項(xiàng)是不是也得這么開
老師,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開出去的銷項(xiàng)發(fā)票不太一致,就是進(jìn)項(xiàng)有商品的名稱,規(guī)格型號,而銷項(xiàng)發(fā)票只有一個商品名稱的總稱,這樣可以嗎?
也是商貿(mào)公司,供應(yīng)商給我開的發(fā)票上只寫了品名 和總額 沒有寫型號 和單價(jià) ,那么我給我客戶開票,能不能把型號和單價(jià)開上去
商貿(mào)公司 購進(jìn)的商品和賣出的商品是一個東西 但是進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票的單位不一致 進(jìn)項(xiàng)是5個 銷項(xiàng)是3包和5張 實(shí)質(zhì)品名型號都是一樣的 這種會被稅務(wù)稽查嗎
老師,請問一下開發(fā)票是要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來開品項(xiàng)還是根據(jù)合同來開?公司的合同型號是一個品名,但是進(jìn)項(xiàng)的型號又是另一個品名,那發(fā)票我要怎么開?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬);以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬塊錢,目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時(shí)候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時(shí)間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒劃走那么多錢,因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計(jì)科目
品名開一樣的 型號不一樣也不行是吧
對的,最好是都一樣的