你好, 支付尾款您還用預(yù)付賬款,這個(gè)科目 借預(yù)付賬款 貸銀行存款,
購(gòu)置固定資產(chǎn),預(yù)付一部分金額,流水賬做的是預(yù)付賬款,現(xiàn)在支付余額,流水賬的科目做什么呢
老師,當(dāng)月憑證里沒(méi)有預(yù)付賬款的科目數(shù),代賬公司做的科目余額表預(yù)付賬款數(shù)也是0,但他出的資產(chǎn)負(fù)債表里就有預(yù)付賬款的借方和貸方數(shù),應(yīng)付賬款的數(shù)也不對(duì),流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)和流動(dòng)負(fù)債合計(jì)數(shù)的差就是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款相減的數(shù),她說(shuō)是往來(lái)重分類
去年買(mǎi)設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
購(gòu)入固定資產(chǎn)未付款,已入賬掛在應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在做現(xiàn)金流量表的附表補(bǔ)充資料部分,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~項(xiàng)目補(bǔ)充資料和主表的金額剛好相差未付款固定資產(chǎn)的金額。想問(wèn)下我應(yīng)該在哪里填列才能讓主表附表該項(xiàng)目金額相等?
購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)機(jī)械,付了50%款,安裝完成,付尾款。支付部分金額時(shí),借:預(yù)付賬款7000.貸:銀行存款7000 支付尾款時(shí),借:固定資產(chǎn)14000.貸:預(yù)付賬款14000.借:預(yù)付賬款7000.貸:銀行存款7000.我的分錄做的對(duì)嗎
老師,就是我們3季度景點(diǎn)給我們打款是29萬(wàn),我做分錄是借銀存29萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29萬(wàn)/1.01,應(yīng)交稅費(fèi) 稅應(yīng)交增值稅29/1.01x0.01對(duì)嗎?@董孝彬老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人月銷售不含稅金額269760.10,還能享受6稅兩費(fèi)減免教育附加,地方教育附加?
老師 我們公司一般納稅人認(rèn)定有效期是5月1號(hào) 那么5月26號(hào) 有一張進(jìn)項(xiàng)能不能勾選認(rèn)證呢
老師,公司采購(gòu)了個(gè)保險(xiǎn)柜2000元,有必要入固定資產(chǎn)嗎?還是直接入費(fèi)用呢
你好老師,客戶退回部分商品價(jià)稅合計(jì)1600元(含稅13已跨月繳稅,做了部分紅沖發(fā)票,快賬軟件怎么做會(huì)計(jì)分錄和成本轉(zhuǎn)出,謝謝
老師,到哪個(gè)官網(wǎng)下載個(gè)稅申報(bào)軟件呀?
老師你好請(qǐng)問(wèn)更該今年的報(bào)表產(chǎn)生補(bǔ)繳納的增值稅怎么入賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下,減資公告查詢狀態(tài)是在哪里查詢呀?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)殘保金的那個(gè)上年在職職 工工資總額怎么算?
老師 通???jī)效工資占總工資的比例是多少的 不同崗位怎么約定好