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你好老師,改去年的申報(bào)表,補(bǔ)收入補(bǔ)增值稅,附加和企稅,應(yīng)該怎么做賬啊
老師您好,今天我們補(bǔ)繳18年的稅款,請(qǐng)問(wèn),補(bǔ)繳完,這比業(yè)務(wù),怎么記賬。補(bǔ)繳了3萬(wàn)塊錢(qián),在18年的報(bào)表里,做了納稅調(diào)增。補(bǔ)的是所得稅,請(qǐng)問(wèn)怎么做憑證?還用計(jì)提嗎?
經(jīng)過(guò)自查,發(fā)現(xiàn)去年10月有一筆需要更正繳納增值稅,更正了去年的申報(bào)表,因?yàn)?0月有留抵所以不用繳納,11月申報(bào)需要繳納增值稅。在今年2024年4月進(jìn)行更正報(bào)表并且繳納了增值稅跟滯納金,請(qǐng)問(wèn)該怎么記賬?記賬是記到今年嗎?去年憑證還需要更正嗎?
老師你好,我想咨詢一下,2024年更正2021年匯算清繳涉及調(diào)增收入3532340元,要補(bǔ)繳增值稅和附加稅嗎?如果需要,請(qǐng)問(wèn)是需要更正2021年12月增值稅納稅申報(bào)表?還是2021年4季度納稅申報(bào)表?具體應(yīng)該怎么更正?
老師你好,更正去年的增值稅申報(bào)表后補(bǔ)繳的稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師 我們這有一個(gè)賬戶一直是0申報(bào),但是公戶一直有進(jìn)錢(qián)沒(méi)報(bào)收入,出錢(qián)沒(méi)有票,我8月接的賬,這個(gè)賬怎么做啊
計(jì)提工資,計(jì)提的金額是應(yīng)發(fā)金額?還是實(shí)發(fā)金額
臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么做賬呢?
銀行余額調(diào)節(jié)表,銀行有貸方余額,日記賬沒(méi)有,是屬于哪一類
稅務(wù)局比對(duì)出21年企業(yè)所得稅車輛購(gòu)置稅有入庫(kù)但是匯算清繳申報(bào)是0 請(qǐng)問(wèn)這種情況 怎么解決? 現(xiàn)在可以補(bǔ)錄之前的固定資產(chǎn)嗎?
土地增值稅清算中代收費(fèi)用要看是否計(jì)入房?jī)r(jià)之中,可以扣除的代收費(fèi)用,不得作為20%加計(jì)扣除的基數(shù),也不得作為10%開(kāi)發(fā)費(fèi)用的基數(shù)。 問(wèn)題是代收費(fèi)用這個(gè)怎么才能確認(rèn)它是不是在房?jī)r(jià)之中呢?
老師您好,咨詢一下小微企業(yè)判定,應(yīng)納稅所得額不超300萬(wàn),比如今年超了,明年沒(méi)超還屬于小微嗎
老師您好 失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還 597.60 這筆分錄怎么做呀
哪里快速可以看到往期的申報(bào)表的申報(bào)人是誰(shuí)?
老師,籌備期法人掏錢(qián)買(mǎi)的音響,發(fā)票13000,我直接用發(fā)票給他用基本戶轉(zhuǎn)賬報(bào)銷,對(duì)吧,還需要附其他什么憑證不?
老師是異地繳納的增值稅,然后稅局系統(tǒng)少抵扣了我們的稅,,生報(bào)表金額是90076.86,系統(tǒng)只顯示89076.86元,所以就更改了報(bào)表補(bǔ)繳多1000元的增值稅
異地預(yù)繳90076.86 。系統(tǒng)只顯示89076.86元,只能按89076.86元抵扣 ?
是的老師原來(lái)應(yīng)該抵扣異地預(yù)繳稅90076.86,但是稅局它只跳出了38076.86元,我們就要多交了1000元的增值稅
借:未交增值稅 貸:銀行存款
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!