若符合小規(guī)模免稅條件(普票 / 無(wú)票且額未超),直接全額計(jì)入收入; 若開了專票(或額超需繳稅),則拆分含稅收入,確認(rèn)增值稅。
老師你好:我們今年一季度收入是298000元,屬于免稅。我做的分錄是:借:銀行存款298000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入295049.5 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅2950.5 然后借:營(yíng)業(yè)外收入2950.5 貸:應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅2950.5 這樣做對(duì)嗎?
老師,我在一月份開出工程發(fā)票30萬(wàn),在月時(shí),我做了開出發(fā)票(借:應(yīng)收帳款30萬(wàn), 貸:工程結(jié)算29.7萬(wàn)元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))0.3萬(wàn)元)、暫估這項(xiàng)工程成本(借:工程施工-合同成本 29萬(wàn)元,貸:應(yīng)付帳款 29萬(wàn)元)月未還做了這項(xiàng)工程的結(jié)轉(zhuǎn)(借:工程結(jié)算29.7萬(wàn)元,貸:工程施工-合同成本29萬(wàn)元,合同毛利0.7萬(wàn)元;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本29萬(wàn)元,合同毛利0.7萬(wàn)元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29.7萬(wàn)元。 到3月份,開出的這項(xiàng)工程發(fā)票被退回,我開出負(fù)數(shù)發(fā)票,(借:應(yīng)收帳款-30萬(wàn)元,貸:工程結(jié)算-29.7萬(wàn)元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)-0.3萬(wàn)元),那這張負(fù)數(shù)發(fā)票,同樣也要做負(fù)數(shù)的成本,月未也要做負(fù)數(shù)的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費(fèi)收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個(gè)月收入不超過15萬(wàn)季度不超過45萬(wàn),就不用交增值稅,對(duì)嗎?
老師 我們是做超市的(小規(guī)模) 商品的標(biāo)牌價(jià)是29元 促銷活動(dòng)時(shí)折扣3元,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款—銀聯(lián)刷卡 29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 28.16 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 0.84 借:銷售費(fèi)用—折扣 3 應(yīng)收賬款 3 我這個(gè)分錄和金額對(duì)嗎
老師 我們是做超市的(小規(guī)模) 商品的標(biāo)牌價(jià)是29元 促銷活動(dòng)時(shí)折扣3元,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款—銀聯(lián)刷卡 29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 28.16 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 0.84 借:銷售費(fèi)用—折扣 3 應(yīng)收賬款 3 我這個(gè)分錄和金額對(duì)嗎
老師公司替客戶打包找快遞發(fā)貨,運(yùn)輸中產(chǎn)品破損丟失,公司只好包賠,客戶給我們公司開銷售產(chǎn)品的發(fā)票,我收到發(fā)票該怎么做賬?
老師,酒店的經(jīng)營(yíng)范圍有臺(tái)球活動(dòng),是不是就可以開臺(tái)球廳服務(wù)的發(fā)票?臺(tái)球活動(dòng)和臺(tái)球服務(wù)有沒有區(qū)別?
一般納稅人公司開具油漆專票,可以開6%的稅率嗎?
老師,請(qǐng)問公司收到個(gè)人代開的發(fā)票,都要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
老師好!我想咨詢一下我們公司項(xiàng)目經(jīng)理以我們公司接的工程他來承包,甲方一直沒付款,現(xiàn)借另一個(gè)公司款打給我們公司用于走付材料款等,這個(gè)做我公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好!我司是一般納稅人,辦公場(chǎng)所是租來的,現(xiàn)在將一部分場(chǎng)所轉(zhuǎn)租給別人做商鋪,每月收租3500元,這個(gè)需要交增值稅嗎?稅率是多少?
老師好社平工資是按省呢,一省一數(shù)額,還是按市,一市一數(shù)額
老師交強(qiáng)險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣么
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾!??! 老師,在看下那委外的出入存,雖說總金額是和核算表格那對(duì)上了,但是其他都單價(jià)不對(duì),只有入庫(kù)單價(jià)和金額是對(duì)的。請(qǐng)看下昨天表格
你好老師我家在小程序賣大米,請(qǐng)問一下我家賣大米100元,進(jìn)貨價(jià)65元,有30%的傭金是給客戶的,我只賺5%利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)怎么交稅,給顧客的傭金是不是不用交稅??
哎呀,您說的不對(duì),小規(guī)模也不能直接進(jìn)收入啊,我問的是董老師
按不含稅收入計(jì)入收入,增值稅是一個(gè)點(diǎn)的,季度不超三十萬(wàn)的話其中的普票是免稅的
免稅也得記入貸方應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅呀,然后再把增值稅放到營(yíng)業(yè)外收入中
是的,做收入的時(shí)候增值稅都得做的 所以是按不含稅收入計(jì)入收入的
開始都告訴我錯(cuò)了,我是學(xué)員,希望老師每次能給我正確答案。
這個(gè)都是按不含稅收入計(jì)入收入的