促銷的時(shí)候,你直接按照折扣之后的來確認(rèn)收入就可以了。
老師 我們是做超市的(小規(guī)模) 商品的標(biāo)牌價(jià)是29元 促銷活動(dòng)時(shí)折扣3元,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款—銀聯(lián)刷卡 29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 28.16 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 0.84 借:銷售費(fèi)用—折扣 3 應(yīng)收賬款 3 我這個(gè)分錄和金額對(duì)嗎
老師 我們是做超市的(小規(guī)模) 商品的標(biāo)牌價(jià)是29元 促銷活動(dòng)時(shí)折扣3元,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款—銀聯(lián)刷卡 29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 28.16 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 0.84 借:銷售費(fèi)用—折扣 3 應(yīng)收賬款 3 我這個(gè)分錄和金額對(duì)嗎
請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項(xiàng)稅額99.01元。做分錄時(shí)借銀存10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 對(duì)么?這個(gè)應(yīng)交增值稅按1%算還是按3%?
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對(duì)嗎?我說的有問題嗎?請(qǐng)指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對(duì)嗎?我說的有問題嗎?請(qǐng)指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
兩家公司費(fèi)用平攤下 其中一家公司購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn) 費(fèi)用由兩家公司平攤但是機(jī)器是一家公司使用的 付款的時(shí)候 使用固定資產(chǎn)的公司付全款 另一家公司吧平攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入使用固定資產(chǎn)的賬戶里面 。我做支出的時(shí)候也是做的付固定資產(chǎn)全款 之后再做一筆收入收到另一家的平攤費(fèi)用 我入賬固定資產(chǎn)是按照購(gòu)進(jìn)的原值去做憑證還是 按照平攤后的價(jià)格去入賬 ?(這個(gè)是管理賬 不涉及稅務(wù)和開發(fā)票)
中國(guó)公民在境外工作取得的工資收入,需要根據(jù)中國(guó)的個(gè)人所得稅法規(guī)進(jìn)行申報(bào)和繳納相應(yīng)的個(gè)人所得稅。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其實(shí)施條例的規(guī)定,中國(guó)公民在境外工作的收入,在以下兩個(gè)情況下需要在國(guó)內(nèi)繳納個(gè)人所得稅:1. 該公民在中國(guó)境內(nèi)居住超過183天,或者累計(jì)在中國(guó)境內(nèi)居住滿一年(居住時(shí)間不滿一年的依照每年度為單位計(jì)算)的;2. 該公民在境外工作所得的收入,為中國(guó)內(nèi)地企業(yè)或者其他組織支付給他的工資、薪金和稿酬所得,或者來源于中國(guó)內(nèi)地的其他所得。 這里說的183天,是一年要在國(guó)內(nèi)待到183天么?如果沒有待到183天那就不用申報(bào)國(guó)外的收入的是這樣么?
請(qǐng)問一下混凝土公司簡(jiǎn)易計(jì)稅的36個(gè)月后可以轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
老師,工資表發(fā)放金額2萬,實(shí)際銀行發(fā)放1萬,其他應(yīng)收款-社保4768.58,其他應(yīng)收款-公積金600,管理費(fèi)用-公積金600,管理費(fèi)用-社保11568.17,請(qǐng)老師教一下計(jì)提和發(fā)放的分錄
老師,殘疾人個(gè)稅上有什么優(yōu)惠嗎
礦業(yè)權(quán)出讓收益是攤銷進(jìn)管理費(fèi)用還是生產(chǎn)成本
物業(yè)公司購(gòu)買的催收物業(yè)費(fèi)的禮品應(yīng)該入什么成本科目
老師好,現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)局對(duì)于申報(bào)人員有什么補(bǔ)貼政策嗎?
老師就是我們認(rèn)定了這個(gè)殘疾人就業(yè)保障金,老師那這個(gè)我們要申報(bào)嗎?但是我們公司沒有殘疾人
請(qǐng)問,我們公司 買個(gè)房產(chǎn)用于租出去辦公,請(qǐng)問 我這邊賬務(wù)怎么做?
那買一送一的活動(dòng)呢
你好,也是開折扣的,按照折扣之后。
就是按折扣之后的金額直接入賬嗎?我能不能這么理解 :按照收款的金額加稅分類之后確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
就是按折扣之后的金額直接入賬嗎?我能不能這么理解 :按照收款的金額價(jià)稅分離之后確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
對(duì)的,是的,是這么做的,可以這么理解的。
如果按我第一個(gè)分錄做的話是不是利潤(rùn)虛高呢 可是我還做了銷售費(fèi)用沖減應(yīng)收了啊
第一個(gè),利潤(rùn)不會(huì)虛高的,你做了銷售,費(fèi)用和收入只不過是會(huì)多交增值稅。
那就是這兩種都行 最好是你說的那種對(duì)不對(duì)呀
你好,多交了增值稅的
有折扣的,按照折扣之后來確認(rèn)收入 準(zhǔn)則規(guī)定
買一送一的發(fā)票上面開折扣,按照折扣之后再確認(rèn)收入。
怎么做分錄呢
借銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)