你好,分錄是正確的,按照1%? 。,不交稅的話, 再寫一個(gè)分錄,。借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,99.01? 貸,營(yíng)業(yè)外收入99.01
老師你好!小規(guī)模本月開具發(fā)票10000元,不含稅9900.99元,稅率1%,稅額99.01元,請(qǐng)問(wèn)我做賬是借:應(yīng)收賬款10000;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99,貸:應(yīng)交稅金99.01,這樣做對(duì)嗎?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),假設(shè)這個(gè)月開了電子普通發(fā)票,確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款10000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 ,這個(gè)增值稅實(shí)際上是不交的,那么最后怎么做分錄
公司為小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)額20萬(wàn),其中按1%稅率開票10000元(不含稅9900.99元,稅費(fèi)99.01元),無(wú)票收入19萬(wàn),在計(jì)算不含稅銷售額的時(shí)候,應(yīng)該怎么算:是20萬(wàn)/1.03,還是20萬(wàn)/1.01,或者是19萬(wàn)/1.03+9900.99,又或者是19萬(wàn)/1.01+9900..99呢?
老師,小規(guī)模納稅人稅率1%,銷售服務(wù),銷售時(shí)借:應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01。收到銷售款項(xiàng)時(shí)借:銀行存款10000 貸:應(yīng)收賬款9900.99和什么呀
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項(xiàng)稅額99.01元。做分錄時(shí)借銀存10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 對(duì)么?這個(gè)應(yīng)交增值稅按1%算還是按3%?
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說(shuō)建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問(wèn)1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問(wèn)2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說(shuō)簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個(gè)人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個(gè)月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)了5萬(wàn),發(fā)放7萬(wàn),其中2萬(wàn)賬上沒有計(jì)提,也沒有申報(bào)個(gè)稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個(gè)人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險(xiǎn)維修等一切費(fèi)用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計(jì)提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個(gè)人所得稅是12.5選,怎么計(jì)算他扣除了多少
視同銷售匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,營(yíng)業(yè)外收入,二級(jí)科目寫什么?
政府補(bǔ)助就可以的哈
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心
在請(qǐng)問(wèn)老師一下,不交稅的分錄是9月份做還是10月份做呀?
9月份寫的不交稅的分錄哈,
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心,