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老師你好:我們今年一季度收入是298000元,屬于免稅。我做的分錄是:借:銀行存款298000 貸:主營業(yè)務(wù)收入295049.5 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅2950.5 然后借:營業(yè)外收入2950.5 貸:應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅2950.5 這樣做對(duì)嗎?

2021-09-08 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-08 12:40

同學(xué)你好,然后借:營業(yè)外收入2950.5 貸:應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅2950.5 ——這個(gè)不對(duì) 借,應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅2950.5 貸,營業(yè)外收入2950.5

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快賬用戶4734 追問 2021-09-08 12:42

噢噢,我寫筆誤了。分錄是沒錯(cuò)的吧?

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:43

同學(xué)你好,分錄是沒有錯(cuò)的;

頭像
快賬用戶4734 追問 2021-09-08 12:48

那么申報(bào)表上的本期免稅額是8851.49。這個(gè)跟分錄不一致,我要怎么處理呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 12:51

同學(xué)你好,申報(bào)表是按3%算的,這個(gè)不用管;

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同學(xué)你好,然后借:營業(yè)外收入2950.5 貸:應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅2950.5 ——這個(gè)不對(duì) 借,應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅2950.5 貸,營業(yè)外收入2950.5
2021-09-08
同學(xué)你好 那你應(yīng)該 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸營業(yè)外收入減免稅
2023-01-12
你好是的,不需要交稅話,是的
2021-06-17
你好是的 借應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅。貸 營業(yè)外收入
2023-10-22
是的,賬務(wù)處理的分錄正確。
2024-01-15
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