同學(xué)您好,您沒(méi)有差額征收的話,是不需要填的,
老師,增值稅申報(bào)表(一般納稅人)附表三主要填那些內(nèi)容(我們是房企)附,現(xiàn)處于預(yù)售階段。
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務(wù),一般納稅人,增值稅申報(bào)表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售階段(預(yù)繳增值稅)12月做了延期申報(bào)增值稅等稅種,現(xiàn)到了延期申報(bào)期限,打開增值稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有看到增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào) 只有增值稅及附加稅費(fèi)一般納稅人申報(bào)表?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)延期申報(bào)的增值稅表怎么填?
#提問(wèn)#老師 我想問(wèn)下房地產(chǎn)預(yù)售階段,預(yù)繳增值稅因?yàn)橘Y金緊張沒(méi)有預(yù)繳,那增值稅申報(bào)表附表四本期發(fā)生額還填需要預(yù)繳的數(shù)嗎?
老師們好,我想問(wèn)一下,企業(yè)新轉(zhuǎn)一般納稅人,3月份外經(jīng)證在異地預(yù)繳了增值稅及附加稅,那填電子稅局里的增值稅及附加稅申報(bào)表應(yīng)填哪個(gè)個(gè)表
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
上次有誤填(把預(yù)交稅款填入了,下月沖回可以嗎?
那您具體是怎么填的,是第一欄的嗎
第二欄,在本期發(fā)生額欄填上了預(yù)交稅款,
預(yù)交稅款的應(yīng)該四填附表四的,您次月試下能不能填負(fù)數(shù)沖了
謝謝老師!
不客氣,這是我們的職責(zé)所在!您對(duì)我的回復(fù)滿意的話,麻煩給我好評(píng),謝謝!