需要 只要是服務(wù)的都要填寫 差額計(jì)稅的填寫可扣除項(xiàng)目 不是差額計(jì)稅的不填寫只填寫第一列
老師,增值稅申報(bào)表(一般納稅人)附表三主要填那些內(nèi)容(我們是房企)附,現(xiàn)處于預(yù)售階段。
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務(wù),一般納稅人,增值稅申報(bào)表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
老師,如果是差額征稅的話,是不是我們要在附表一的第12列填寫服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,附表一自動(dòng)得出第14列銷項(xiàng)應(yīng)納稅費(fèi)?然后附表三也要填寫本期實(shí)際扣除金額?主表也會(huì)自動(dòng)更新銷項(xiàng)稅費(fèi)?就是要填附表一第12列和附表三本期實(shí)際扣除金額對(duì)嗎??附表三本期實(shí)際扣除金額是要自己填寫的,不會(huì)自動(dòng)由附表一帶來??而只有附表三第1列會(huì)自動(dòng)帶來?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 (一般納稅人適用)的第一行有數(shù)據(jù),是不是第二行或者第三行也需要填寫,我們是做展會(huì)的,提供的是服務(wù),那是不是在第三行填寫相應(yīng)的金額?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
第一列怎么填?
價(jià)稅合計(jì)填寫你們的銷售額
我們有免稅的跟6%稅率的,怎么跟附表一對(duì)應(yīng)
6%的附表三 價(jià)稅合計(jì)填寫第一列 免稅的butiqnxie
免稅的不填寫附表三的