貸方余額嗎 利潤(rùn)分配
老師,新建賬套時(shí),應(yīng)付職工薪酬期初有金額,那對(duì)應(yīng)的科目要選擇哪個(gè)?才能試算平衡?
新建帳套,固定資產(chǎn),應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)期初有余額,分別得用什么對(duì)應(yīng)科目,才能試算平衡呢
老師好!公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)庫存商品,這幾個(gè)科目,請(qǐng)問我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎
請(qǐng)問金蝶設(shè)置初始數(shù)據(jù)時(shí),有應(yīng)付職工薪酬(計(jì)提的工資以及社保)和應(yīng)交稅費(fèi),對(duì)應(yīng)科目是什么才能平衡呢?之前未建賬,沒有科目余額表,都沒有。
老板只給了我們應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)剛盤完(不知道金額)庫存商品(太遠(yuǎn)沒盤)銀行存款、現(xiàn)金的余額(相當(dāng)于建賬的期初額)試算不平衡,目前說要建賬那要怎么建 試算平衡了才能建賬麻,調(diào)到庫存商品、未分配利潤(rùn)都有些不大合理吧
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
老師,為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利,要視同銷售,外購的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
請(qǐng)問老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎,要怎么申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)范圍沒有的可以開嗎
是在貸方。但是做在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣跟我之前的未分配利潤(rùn)金額就不一致了
因?yàn)橹暗墓べY已經(jīng)做了管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未分配利潤(rùn)了?,F(xiàn)在期初又把應(yīng)付職工薪酬做未分配利潤(rùn),這樣不是重復(fù)了嗎?
之前借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬100 不就是利潤(rùn)分配-100 應(yīng)付職工薪酬100嗎
明白了,謝謝老師
不用客氣的,應(yīng)該的。