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老師好!公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)庫存商品,這幾個(gè)科目,請(qǐng)問我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎

2022-01-23 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-23 13:02

你好,這個(gè)如果是平的話,是可以的

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快賬用戶5331 追問 2022-01-23 13:05

老師,這個(gè)只有資產(chǎn)類科目和負(fù)債類科目,只要是資產(chǎn)類科目余額=負(fù)債類科目余額就可以了嗎?權(quán)益類科目都沒有數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-01-23 13:08

你好,是的,可以的,么問題的,學(xué)員

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快賬用戶5331 追問 2022-01-23 13:31

老師,是資產(chǎn)類科目余額之和=負(fù)債類科目余額之和,就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-23 13:32

是資產(chǎn)類科目余額之和=負(fù)債類科目余額之和,如果沒有所有者權(quán)益的話,這個(gè)是成立的

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齊紅老師 解答 2022-01-23 13:32

你寫的是對(duì)的,學(xué)員

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快賬用戶5331 追問 2022-01-23 20:42

老師,如果按照上述的等式,我把資產(chǎn)類科目和負(fù)債類科目都羅列出來,實(shí)際并不平衡,那我要怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-23 20:44

這個(gè)最好是按照分錄,羅列,學(xué)員

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快賬用戶5331 追問 2022-01-23 20:48

老師,不理解你說的意思,能舉個(gè)例子嗎?我做的是把資產(chǎn)類科目羅列在左邊合計(jì)一個(gè)數(shù)字,再把負(fù)債類的科目羅列在右邊,合計(jì)一個(gè)數(shù),一看不平衡。這樣做有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-23 20:52

比如,固定資產(chǎn) 是購買的 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 按照這種一借一貸的列示

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快賬用戶5331 追問 2022-01-23 20:55

然后再把借方求和和貸方求和,再看是不是平衡?

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齊紅老師 解答 2022-01-23 20:57

是的,你說的很對(duì),學(xué)員

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快賬用戶5331 追問 2022-01-23 22:26

老師,我還是不明白,我現(xiàn)有的數(shù)據(jù)就已經(jīng)是期末余額了,為什么還要做成一借一貸?按照我說的那樣把資產(chǎn)類科目余額求和跟負(fù)債類科目的余額求和看是否相等,這樣做對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-23 22:27

因?yàn)槟氵@個(gè)是錄期初,這樣保證能期初沒問題的

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快賬用戶5331 追問 2022-01-23 22:36

老師,我把所有科目都做了一借一貸,相互之間有勾稽關(guān)系嗎?例如:庫存現(xiàn)金:借:庫存現(xiàn)金貸銀行存款這個(gè)金額就寫庫存現(xiàn)金的余額,對(duì)嗎?等做其他應(yīng)收款時(shí),就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款金額是其他應(yīng)收款的余額,對(duì)嗎?那這兩個(gè)銀行存款的貸方在賬面會(huì)沖減銀行存款的借方余額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-23 22:37

你好,這樣的話,是沒問題的

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快賬用戶5331 追問 2022-01-23 22:41

老師,上面我列舉的例子,銀行存款的兩個(gè)貸方會(huì)沖減銀行存款的借方余額嗎,要是沖減了,那銀行存款的余額不是變了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-23 22:42

學(xué)員,你現(xiàn)在期初本身是平的嗎

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快賬用戶5331 追問 2022-01-23 22:44

不平,就是不知道怎么才能平,老師,只有這一次提問的機(jī)會(huì)了,可我的問題還沒解決

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齊紅老師 解答 2022-01-23 22:48

可以這是一個(gè)期初導(dǎo)入科目,通過這個(gè)科目過度 比如錄銀行存款 借銀行存款 貸期初導(dǎo)入 比如導(dǎo)入固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸期初導(dǎo)入 差額計(jì)入未分配利潤中

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你好,這個(gè)如果是平的話,是可以的
2022-01-23
同學(xué)你好 不平衡你用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡就可以了
2024-03-28
你好,這個(gè)你來整理前期的數(shù)據(jù)?
2021-06-19
您好,您這種情況只能通過實(shí)地盤點(diǎn)來確認(rèn),庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付及固定資產(chǎn)的相關(guān)金額。差額可以計(jì)入未分配利潤。
2022-07-06
對(duì)的是的 還有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)負(fù)職工薪酬這些都需要統(tǒng)計(jì) 你們已經(jīng)開始經(jīng)營了你的年初數(shù)不是零就是你盤點(diǎn)的這些數(shù)據(jù)
2024-01-02
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