你好,這個(gè)如果是平的話,是可以的
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師好 請(qǐng)教個(gè)問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個(gè)業(yè)務(wù),只做無票收入,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里?。空f白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
老師好!公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)庫存商品,這幾個(gè)科目,請(qǐng)問我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
個(gè)體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請(qǐng)問一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個(gè)人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報(bào)3月份的個(gè)稅時(shí)可不可以不申報(bào),但是3月份實(shí)際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報(bào)所屬期3月的個(gè)人所得時(shí)提示稅款所屬期[202504]已申報(bào),不能遠(yuǎn)程補(bǔ)報(bào)之前的稅款所屬期的申報(bào)表,請(qǐng)到稅務(wù)大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個(gè)月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報(bào)我公司沒給交社保,是不是必須交社保
工商年報(bào)。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報(bào)里面的社保費(fèi)用填哪些是單位的還是個(gè)人的?是1~12月份。
老師,有一個(gè)客戶正常應(yīng)該給我們開9個(gè)點(diǎn)安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個(gè)點(diǎn)的專票,有的給我們開9個(gè)點(diǎn)專票,那我現(xiàn)在應(yīng)該給對(duì)方扣稅點(diǎn),就是這個(gè)印花稅稅點(diǎn),是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購買衛(wèi)生紙的促銷費(fèi)在匯算清繳時(shí)填在哪一項(xiàng)?
老師,你好,多選第2題,選項(xiàng)C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請(qǐng)問一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師,這個(gè)只有資產(chǎn)類科目和負(fù)債類科目,只要是資產(chǎn)類科目余額=負(fù)債類科目余額就可以了嗎?權(quán)益類科目都沒有數(shù)據(jù)
你好,是的,可以的,么問題的,學(xué)員
老師,是資產(chǎn)類科目余額之和=負(fù)債類科目余額之和,就可以了是嗎?
是資產(chǎn)類科目余額之和=負(fù)債類科目余額之和,如果沒有所有者權(quán)益的話,這個(gè)是成立的
你寫的是對(duì)的,學(xué)員
老師,如果按照上述的等式,我把資產(chǎn)類科目和負(fù)債類科目都羅列出來,實(shí)際并不平衡,那我要怎么調(diào)整呢?
這個(gè)最好是按照分錄,羅列,學(xué)員
老師,不理解你說的意思,能舉個(gè)例子嗎?我做的是把資產(chǎn)類科目羅列在左邊合計(jì)一個(gè)數(shù)字,再把負(fù)債類的科目羅列在右邊,合計(jì)一個(gè)數(shù),一看不平衡。這樣做有問題嗎?
比如,固定資產(chǎn) 是購買的 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 按照這種一借一貸的列示
然后再把借方求和和貸方求和,再看是不是平衡?
是的,你說的很對(duì),學(xué)員
老師,我還是不明白,我現(xiàn)有的數(shù)據(jù)就已經(jīng)是期末余額了,為什么還要做成一借一貸?按照我說的那樣把資產(chǎn)類科目余額求和跟負(fù)債類科目的余額求和看是否相等,這樣做對(duì)嗎
因?yàn)槟氵@個(gè)是錄期初,這樣保證能期初沒問題的
老師,我把所有科目都做了一借一貸,相互之間有勾稽關(guān)系嗎?例如:庫存現(xiàn)金:借:庫存現(xiàn)金貸銀行存款這個(gè)金額就寫庫存現(xiàn)金的余額,對(duì)嗎?等做其他應(yīng)收款時(shí),就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款金額是其他應(yīng)收款的余額,對(duì)嗎?那這兩個(gè)銀行存款的貸方在賬面會(huì)沖減銀行存款的借方余額嗎?
你好,這樣的話,是沒問題的
老師,上面我列舉的例子,銀行存款的兩個(gè)貸方會(huì)沖減銀行存款的借方余額嗎,要是沖減了,那銀行存款的余額不是變了嗎?
學(xué)員,你現(xiàn)在期初本身是平的嗎
不平,就是不知道怎么才能平,老師,只有這一次提問的機(jī)會(huì)了,可我的問題還沒解決
可以這是一個(gè)期初導(dǎo)入科目,通過這個(gè)科目過度 比如錄銀行存款 借銀行存款 貸期初導(dǎo)入 比如導(dǎo)入固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸期初導(dǎo)入 差額計(jì)入未分配利潤中