同學(xué)你好 都使用科目的期末余額
3.(16分)(1)某企業(yè)本期用現(xiàn)金償還短期借款250000元,償還-年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款1000000元:借入長(zhǎng)期借款560000元。(2)某企業(yè)本期用現(xiàn)金購(gòu)買固定資產(chǎn)101000元,購(gòu)買工程物資300000元。應(yīng)付職工薪酶的期初數(shù)無應(yīng)付在建工程人員的部分,本期支付在建工程人員職工薪酬200000元。應(yīng)付職工薪醒的期末數(shù)中應(yīng)付在建工程人員的部分為28000元。(3)某企業(yè)期末“工程物資"科目借方余額為100萬元,“發(fā)出商品”科目借方余額為80萬元,“原材料”科目借方余額為100萬元,“生產(chǎn)成本"科目借方余額50萬元,“制造費(fèi)用"科目借方余額20萬元,“材料成本差異"科目貸方余額為10萬元,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備"科目貸方余額為5萬元。假定不考慮其他因素。要求:(1)計(jì)算第(1)題某企業(yè)的“償還債務(wù)支付的現(xiàn)金"金額.(2)計(jì)算第(1)題的“取得借款收到的現(xiàn)金”金額。(3)計(jì)算第(2)題的“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”金額.(4)計(jì)算第(3)題該企業(yè)期末資產(chǎn)負(fù)債表中“存貨"項(xiàng)目的金額。
老師,新建賬套時(shí),應(yīng)付職工薪酬期初有金額,那對(duì)應(yīng)的科目要選擇哪個(gè)?才能試算平衡?
新建帳套,固定資產(chǎn),應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)期初有余額,分別得用什么對(duì)應(yīng)科目,才能試算平衡呢
老師好!公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)庫(kù)存商品,這幾個(gè)科目,請(qǐng)問我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎
請(qǐng)問金蝶設(shè)置初始數(shù)據(jù)時(shí),有應(yīng)付職工薪酬(計(jì)提的工資以及社保)和應(yīng)交稅費(fèi),對(duì)應(yīng)科目是什么才能平衡呢?之前未建賬,沒有科目余額表,都沒有。
老師,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬
老師我們是汽車租賃公司加油費(fèi)需要報(bào)印花稅嗎
小規(guī)模納稅人(4-6月)沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票,但4月有一筆無票收入,我是不是報(bào)增值稅的時(shí)候要在哪里手動(dòng)填寫161039.6
你好,我問下,我們老板有3個(gè)公司抬頭,都是一般納稅人,2家有固定資產(chǎn)折舊,還有一家沒有,我可以把這2家的固定資產(chǎn)帳務(wù)轉(zhuǎn)過去嗎?
請(qǐng)問有一般計(jì)稅(國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)),也有免稅(出口信息技術(shù)服務(wù)),收入能分清,但人員工資是沒法區(qū)分的,現(xiàn)在有國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷火車票抵扣,是針對(duì)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的,這種是全部抵扣還是按比例抵扣。
老師單位買的貨物產(chǎn)生運(yùn)費(fèi) 對(duì)方給開運(yùn)費(fèi)發(fā)票了 賬務(wù)處理 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:xxxx 月底直接結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候直接轉(zhuǎn)出可以嗎
對(duì)方?jīng)]有說,應(yīng)該得測(cè)試好長(zhǎng)時(shí)間
a公司跟我們平臺(tái)有合作,a給我們打款,但讓我們開形式發(fā)票給b公司,我們?nèi)胭~入的a這可以嗎
老師好,我想請(qǐng)教下您一個(gè)函數(shù)公式,就是合同是按逾期3個(gè)月后,每月按千分之五計(jì)算,假如是2023.7.13日簽的合同,逾期3個(gè)月,就是從當(dāng)年10.12開始計(jì)算吧,至今,到后面每個(gè)月會(huì)自動(dòng)更新計(jì)算,我該如何列函數(shù)呢?
老師,個(gè)稅申報(bào)超30個(gè)人會(huì)有殘保金把
剛開始建帳用的是上期末余額呀,就是不知這些余額要用什么科目來平衡對(duì)應(yīng),比如建帳時(shí)貸方應(yīng)交稅費(fèi)有30萬,要用什么科目來對(duì)應(yīng)這30萬,才能試算平衡
是負(fù)債的余額與資產(chǎn)及所有者權(quán)益的余額滿足恒等式就可以 不是單獨(dú)某個(gè)科目對(duì)應(yīng)某個(gè)科目的
那個(gè)我知道,關(guān)鍵是前面沒有建帳,那些數(shù)據(jù)并不是本來就相恒等的,所以才要找出現(xiàn)在有期初數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)科目來恒等,不然恒等不了
差額計(jì)入其他應(yīng)付款里邊