同學(xué)你好 都使用科目的期末余額
3.(16分)(1)某企業(yè)本期用現(xiàn)金償還短期借款250000元,償還-年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款1000000元:借入長(zhǎng)期借款560000元。(2)某企業(yè)本期用現(xiàn)金購(gòu)買固定資產(chǎn)101000元,購(gòu)買工程物資300000元。應(yīng)付職工薪酶的期初數(shù)無(wú)應(yīng)付在建工程人員的部分,本期支付在建工程人員職工薪酬200000元。應(yīng)付職工薪醒的期末數(shù)中應(yīng)付在建工程人員的部分為28000元。(3)某企業(yè)期末“工程物資"科目借方余額為100萬(wàn)元,“發(fā)出商品”科目借方余額為80萬(wàn)元,“原材料”科目借方余額為100萬(wàn)元,“生產(chǎn)成本"科目借方余額50萬(wàn)元,“制造費(fèi)用"科目借方余額20萬(wàn)元,“材料成本差異"科目貸方余額為10萬(wàn)元,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備"科目貸方余額為5萬(wàn)元。假定不考慮其他因素。要求:(1)計(jì)算第(1)題某企業(yè)的“償還債務(wù)支付的現(xiàn)金"金額.(2)計(jì)算第(1)題的“取得借款收到的現(xiàn)金”金額。(3)計(jì)算第(2)題的“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”金額.(4)計(jì)算第(3)題該企業(yè)期末資產(chǎn)負(fù)債表中“存貨"項(xiàng)目的金額。
老師,新建賬套時(shí),應(yīng)付職工薪酬期初有金額,那對(duì)應(yīng)的科目要選擇哪個(gè)?才能試算平衡?
新建帳套,固定資產(chǎn),應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)期初有余額,分別得用什么對(duì)應(yīng)科目,才能試算平衡呢
老師好!公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)庫(kù)存商品,這幾個(gè)科目,請(qǐng)問我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎
請(qǐng)問金蝶設(shè)置初始數(shù)據(jù)時(shí),有應(yīng)付職工薪酬(計(jì)提的工資以及社保)和應(yīng)交稅費(fèi),對(duì)應(yīng)科目是什么才能平衡呢?之前未建賬,沒有科目余額表,都沒有。
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請(qǐng)問安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請(qǐng)問一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬(wàn)塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報(bào)的班是會(huì)計(jì)實(shí)操班,目前我在報(bào)稅時(shí)遇到問題了,我應(yīng)該問哪位老師呀
剛開始建帳用的是上期末余額呀,就是不知這些余額要用什么科目來(lái)平衡對(duì)應(yīng),比如建帳時(shí)貸方應(yīng)交稅費(fèi)有30萬(wàn),要用什么科目來(lái)對(duì)應(yīng)這30萬(wàn),才能試算平衡
是負(fù)債的余額與資產(chǎn)及所有者權(quán)益的余額滿足恒等式就可以 不是單獨(dú)某個(gè)科目對(duì)應(yīng)某個(gè)科目的
那個(gè)我知道,關(guān)鍵是前面沒有建帳,那些數(shù)據(jù)并不是本來(lái)就相恒等的,所以才要找出現(xiàn)在有期初數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)科目來(lái)恒等,不然恒等不了
差額計(jì)入其他應(yīng)付款里邊