 
                            同學(xué)你好 1、一般情況下,收購發(fā)票這月開了這月不抵扣,下月來抵扣,這樣是不可以的; 2、如果這月不抵扣,申報的時候要改表二,修改后能通過就行,否則,不行的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請問老師,我公司本來這幾個月我故意不抵扣進(jìn)項后是需要繳增值稅的,可是上面稅局突然把財務(wù)報表改成了季報,稅款也申請了延期申報。那么問題來了,我的進(jìn)項是該抵扣還是不抵扣呢?抵扣的話我擔(dān)心季報的時候增值稅就又會變成不需要交了。不抵扣的話已經(jīng)這么多個月沒認(rèn)證進(jìn)項票不正常啊
你好,我是木業(yè)收購行業(yè),就是我的收購發(fā)票這月開了這月不抵扣,下月來抵扣這樣可以的嗎,那申報的時候是不是要改表二,因為現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù)是電子稅務(wù)局會自動生成的
你好,我是園林景觀工程公司,收到對方園藝場的收購發(fā)票苗木的,6月份開的,未付款,我8月份才開銷售,那我8月份才抵扣可以嗎,是直接填二表抵扣是嗎,但是也抵扣不完,剩余的我可以后面月份抵扣嗎,有沒時間限制呢,如果是自開的收購行業(yè)發(fā)票好像是當(dāng)月開的就要當(dāng)月抵扣是嗎
老師,您好,我們是米廠,收購的進(jìn)項稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發(fā)票,金額300萬,可抵扣進(jìn)項稅是27萬,我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份,金額150萬,進(jìn)項稅14萬,那我填附表2的時候,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎
老師,公司是做園林景觀工程,苗木票可以低9個點的進(jìn)項稅,上個月收到的苗木票,我沒有抵扣,這個月我抵扣,填寫附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,抵扣進(jìn)項稅,申報的時候申報不了,說我附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票有問題,我就想問下苗木發(fā)票隔月就不能抵扣了嗎?
 
                老師您好 我們出口報關(guān)是 單位按 個 進(jìn)項發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個影響退稅嗎 用讓對方改成個 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項票對嗎
湖南這邊的社保基數(shù)下調(diào)了,社保申報時需要怎么操作?
老師名義分紅2個股東可以單方面分嗎?
采購進(jìn)項發(fā)票的單位與報關(guān)單成交計量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計量單位:臺 法定第二計量單位:千克 成交計量單位:只 現(xiàn)采購進(jìn)項增值稅專用發(fā)票,單位:臺
我是小規(guī)模,上個季度有無票收入,已經(jīng)報了增值稅,這個季度對方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個對公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請問;公司注冊資本到什么時候要求實繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實際經(jīng)營情況,我們這個月進(jìn)項票不夠了,但銷項稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅
如果當(dāng)月開的和抵扣的金額不一致,申報二表中填寫的進(jìn)項抵扣金額和開具的不一致,這樣是不是會被監(jiān)控呢
同學(xué)你好,這樣是會被監(jiān)控的。