不是的,以后可以抵扣
公司小規(guī)模納稅人,7月份開了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方8月份才開給我們,我準(zhǔn)備報(bào)完稅就注銷公司了。8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開藍(lán)色發(fā)票給購(gòu)買方(7月份購(gòu)買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會(huì)退稅嗎?
你好,我是園林景觀工程公司,收到對(duì)方園藝場(chǎng)的收購(gòu)發(fā)票苗木的,6月份開的,未付款,我8月份才開銷售,那我8月份才抵扣可以嗎,是直接填二表抵扣是嗎,但是也抵扣不完,剩余的我可以后面月份抵扣嗎,有沒(méi)時(shí)間限制呢,如果是自開的收購(gòu)行業(yè)發(fā)票好像是當(dāng)月開的就要當(dāng)月抵扣是嗎
你好,想問(wèn)一下,對(duì)方開出來(lái)的苗木免稅發(fā)票,是不是屬于收購(gòu)發(fā)票,但是沒(méi)有收購(gòu)字樣呢如果是10月開出來(lái)的,我9月份可以抵扣嗎,
老師好,我現(xiàn)在是小規(guī)模,想要申請(qǐng)下個(gè)月成為一般納稅人。 我想請(qǐng)教下您,就是說(shuō),下個(gè)月是十月份,對(duì)不對(duì)?下個(gè)月是11月份11月份我開票跟公司跟那個(gè)客戶是13個(gè)點(diǎn)的增值稅,然后但是我也會(huì)同時(shí)收到。那個(gè)我的供應(yīng)商開票13個(gè)點(diǎn)的稅給我,就是在同一個(gè)月發(fā)生的事,就是那一個(gè)月是可以抵扣的,如果是隔了一個(gè)月,如果11月份開的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是這樣的嗎。
老師,您好,想問(wèn)一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)比如說(shuō)10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項(xiàng)了對(duì)吧,就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時(shí)間沒(méi)關(guān),主要跟我什么時(shí)候認(rèn)證有關(guān)對(duì)吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項(xiàng)對(duì)吧
為什么答案c產(chǎn)品沒(méi)有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來(lái)承擔(dān)嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
那沒(méi)有付款也是可以抵扣的是嗎,那自開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票是當(dāng)月開的當(dāng)月就要抵扣嗎
不是,可以以后抵扣的
前兩天問(wèn)你們,說(shuō)是如果當(dāng)月開的收購(gòu)發(fā)票金額和二表中進(jìn)項(xiàng)抵扣不一致會(huì)被監(jiān)控哇,是嗎
同學(xué)你好,你進(jìn)來(lái)的貨如果沒(méi)有全抵扣完就都浪費(fèi)了,國(guó)家給的政策你干嗎?我了解是可以本期用不完以后再抵扣,也就是留底。平臺(tái)老師也許理解有誤,抱歉了。
一般貨物的增值稅是可以360天期限抵扣的,我說(shuō)的是自開的收購(gòu)發(fā)票,這個(gè)我不敢確定所以問(wèn)一下,但是我們有同行申報(bào)了,如果當(dāng)月開的收購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在是金三系統(tǒng)申報(bào),他說(shuō)會(huì)被監(jiān)控不可以不抵扣是這樣嗎
同學(xué)你好,這個(gè)確實(shí)沒(méi)有。
老師,您好,能留一個(gè)您的手機(jī)號(hào)我嗎,我可以打電話咨詢您嗎,謝謝
這個(gè)老師是說(shuō)不可以的,那我就更不知道要怎么做了,暈
同學(xué)你好,當(dāng)月收購(gòu)開票,當(dāng)月沒(méi)有賣,下月賣,那怎么就不能抵扣了?建議問(wèn)問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。我再了解一下。
老師,收購(gòu)發(fā)票是原材料,銷售的是成品,我是木業(yè)公司,自己開收購(gòu)發(fā)票松木
所以我不理解,你拉回來(lái)木料,不可能馬上就當(dāng)月賣掉。我因?yàn)闆](méi)有實(shí)踐過(guò)收購(gòu),所以不能給你更合理的建議。平臺(tái)多問(wèn)幾個(gè)老師,看看大家誰(shuí)實(shí)際工作中做過(guò)這個(gè)工作。