同學,您好,那只能做往來。
老師您好,如果對方?jīng)]有開發(fā)票,我們?yōu)榱瞬焕U稅,讓對方把錢打到我們的私戶上面了,對公賬沒有流水那是不做外賬時就不需要賬務(wù)處理了?? 如果需要賬務(wù)處理 咋處理呀?
老師,給對方公戶轉(zhuǎn)賬3萬,現(xiàn)在我們不想讓對方開發(fā)票了,這種賬務(wù)咋處理?
給對方公司的對公戶轉(zhuǎn)賬10萬,對方給我留開了9.99萬的發(fā)票9張,還差0.09元,讓補也不給我補,怎么處理呢
老師,我們業(yè)務(wù)員收了對方十幾元快遞費,對方非要發(fā)票報銷,錢已經(jīng)給了業(yè)務(wù)員了,這種我發(fā)票開對方抬頭嗎,還有錢咋辦,讓業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)到我們公司賬戶嗎?金額雖然不大,但是后面這種事挺多,麻煩老師了
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專票對方給我們開錯了,想讓對方紅沖重新開具,對方紅沖后重新開具給我們,金額稅額不變,我怎么賬務(wù)稅務(wù)處理
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
意思是再寫個收據(jù)代表他把這賬又還回來了?
同學,您好,這個收據(jù)只能說明他收到錢了,你支出借其他就收款 貸銀行存款。
我的意思是因為不讓人家開票了,所以我們寫個收據(jù)說人家把這3萬以現(xiàn)金還款了能行不?你說的那個還是我們給人家轉(zhuǎn)款的分錄
同學,您好這個可以的。
像之前已收到的工程款,我們一直沒有給對方開票,一種咋處理
同學,您好,不開發(fā)票,可以做無票收入要申報稅費。