多交可將賬上未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外 支出,少交記營(yíng)業(yè)外收入
老師,給對(duì)方公戶轉(zhuǎn)賬3萬,現(xiàn)在我們不想讓對(duì)方開發(fā)票了,這種賬務(wù)咋處理?
給對(duì)方公司的對(duì)公戶轉(zhuǎn)賬10萬,對(duì)方給我留開了9.99萬的發(fā)票9張,還差0.09元,讓補(bǔ)也不給我補(bǔ),怎么處理呢
老師好,我們公司之前和供應(yīng)商簽的是9個(gè)點(diǎn)的含稅金額30萬,現(xiàn)在我們想讓對(duì)方開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,4個(gè)稅點(diǎn)的差額我們補(bǔ)給對(duì)方,應(yīng)該怎么補(bǔ)呢?
老師你好,我們公司銷售產(chǎn)品,去年有家公司給我轉(zhuǎn)了一萬元保證金,但是這家公司注銷了,老板又換了一家公司,今年想購買產(chǎn)品,利潤(rùn)產(chǎn)品10萬,去年給了1萬,應(yīng)該再給9萬,但是我們出貨10萬元,其中這1萬元要怎么處理呢?是要退回去嗎?但是公對(duì)公轉(zhuǎn)賬也退不了了 我們給對(duì)方開發(fā)票也要開10萬,但是收款9萬,這要怎么處理好呢?
實(shí)務(wù),公司辦理融資租賃貸款,對(duì)方公司轉(zhuǎn)給我公司100萬,我公司分12個(gè)月還,每個(gè)月還的金額中有本息,12個(gè)月還完之后,又單獨(dú)給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了1000元的留購價(jià)款,對(duì)方也給開發(fā)票了,這1000元如何入賬呢
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個(gè)情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
怎么寫分錄啊
有點(diǎn)凌亂
比如一共支出9萬,收到發(fā)票9張9999.99的,又不開齊
借,固定資產(chǎn)8999.81 營(yíng)業(yè)外支出0.09 貸,銀行存款 99999 記入營(yíng)業(yè)外支出好像不太符合一樣
是的沒錯(cuò), 是這樣的