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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專票對方給我們開錯了,想讓對方紅沖重新開具,對方紅沖后重新開具給我們,金額稅額不變,我怎么賬務稅務處理

2025-06-27 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-27 14:30

你好,這個要看你去年是怎么做的憑證

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快賬用戶4675 追問 2025-06-27 14:31

去年收到專票后入了成本,進項稅今年已經(jīng)抵扣了

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:32

你好,你要做進項轉出。

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快賬用戶4675 追問 2025-06-27 14:32

是不是把去年的入賬憑證沖銷后,重新做藍字憑證就行

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:33

你好,對的,就是這樣做。

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快賬用戶4675 追問 2025-06-27 14:34

增值稅報表需要進項轉出,然后把重新開具的藍字發(fā)票重新勾選是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:34

你好,對的,就是這樣子做。

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快賬用戶4675 追問 2025-06-27 14:34

去年的報表需要調整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:34

你好,這個可以不用調整。如果金額不變的話就不用

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快賬用戶4675 追問 2025-06-27 14:40

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:40

你好,不用客氣的了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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