您好,這種計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)中

老師好,工廠沒有人管理倉庫,例如領(lǐng)料,出庫入庫等都沒有人去管理,材料一批買回來工人直接拿去安裝,用多少剩余多少?zèng)]記錄。一些工具,易耗品等都是這樣~工廠是做機(jī)械的,貨發(fā)出去后還要到客戶工廠進(jìn)行最后的安裝才能正常使用~ 請問老師材料出入庫這塊內(nèi)賬怎么賬務(wù)處理? 以及發(fā)貨,安裝的賬務(wù)處理。 以上謝謝
老師好!請問房地產(chǎn)企業(yè),2018年年底裝修了營銷中心(與辦公室一起), 今年又裝修了個(gè)營銷中心(自己建房的),今年9月才辦理稅務(wù)登記,想請問如下:1、2018年的裝修費(fèi)可以入賬嗎? 2、如可以入賬,之前未取得任何發(fā)票,現(xiàn)補(bǔ)開,可以? 3、如果入2018年裝修,2020年該場所已經(jīng)不存在了,入賬又要清理還要專項(xiàng)申報(bào),請問對18年裝修費(fèi)用如何處理。謝謝老師!
老師好,請問公司在21年初收到21年初開具的發(fā)票,費(fèi)用分別是18年19年20年的服務(wù)費(fèi),開的一張發(fā)票,會(huì)計(jì)做賬計(jì)入管理費(fèi)用,減少銀行存款,現(xiàn)在匯算清繳了,這個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除嗎?謝謝
我們是從事超市和物業(yè)管理的公司,公司為統(tǒng)一著裝,為每位員工訂做了西裝、襯衫等。請問老師,如何賬務(wù)處理為妥?
老師您好,請問建筑工程行業(yè),在項(xiàng)目上請業(yè)主吃飯的 合同履約成本-工程施工-間接費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以所得稅前扣除嗎?和管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)一樣嗎?如果只是入賬在合同履約成本-工程施工-間接費(fèi)這個(gè)科目,是不是就可以逃避調(diào)增了?謝謝老師
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請問一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。

