您好,已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)采購方填寫信息表銷售方開紅字發(fā)票
老師我們發(fā)現(xiàn)去年的進(jìn)項(xiàng)有問題,入賬了,現(xiàn)在想歸還給對方重新開具,對方說讓我方先開紅字,這是啥意思?
我方是購買方、12月份申請開了一張紅字發(fā)票申請表、給對方讓對方開紅字發(fā)票、現(xiàn)在對方申報(bào)出現(xiàn)一個(gè)問題、申報(bào)系統(tǒng)顯示、讓他做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、是什么意思、跟給我方的紅字發(fā)票有問題嗎
進(jìn)項(xiàng)票,去年開的,已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)留扣了,今年發(fā)現(xiàn)開的內(nèi)容有問題讓我們開了紅字發(fā)票,他們也重新開了對應(yīng)的票,之前的稅是不是要補(bǔ)交? 對方說讓做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是什么意思?怎么做?
老師,對方開出的發(fā)票我勾選認(rèn)證申報(bào)了,現(xiàn)在入賬發(fā)現(xiàn)問題了,是否我這邊開紅字申請給對方,發(fā)票我這個(gè)月正常入賬,下月紅沖后再重新入賬?
請問一下,開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,對方如果退稅勾選了,現(xiàn)發(fā)票和報(bào)關(guān)單對不上,要求重新開具,現(xiàn)是我們這邊開紅字發(fā)票嗎?還是對方開紅字申請表?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這,會(huì)計(jì)才結(jié)賬,不送來會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個(gè)題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬???
請問,D選項(xiàng)不是無償贈(zèng)予嗎 是因?yàn)樵谝粋€(gè)集團(tuán)內(nèi)所以視為對乙公司員工的激勵(lì)嗎 如果不是一個(gè)集團(tuán)內(nèi),這種無償贈(zèng)予的情況屬于股份支付嗎
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調(diào)增,在哪個(gè)表里調(diào)
手工賬中固定資產(chǎn)明細(xì)帳需要做本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請問老師,自查報(bào)告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
謝謝老師
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!