你好,學(xué)員:賬面上要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有增值稅申報(bào)表的表二,也做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

我方是購(gòu)買方、12月份申請(qǐng)開(kāi)了一張紅字發(fā)票申請(qǐng)表、給對(duì)方讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票、現(xiàn)在對(duì)方申報(bào)出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題、申報(bào)系統(tǒng)顯示、讓他做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、是什么意思、跟給我方的紅字發(fā)票有問(wèn)題嗎
進(jìn)項(xiàng)票,去年開(kāi)的,已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)留扣了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)的內(nèi)容有問(wèn)題讓我們開(kāi)了紅字發(fā)票,他們也重新開(kāi)了對(duì)應(yīng)的票,之前的稅是不是要補(bǔ)交? 對(duì)方說(shuō)讓做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是什么意思?怎么做?
你好,我們單位2020年初開(kāi)具了紅字申請(qǐng)表,進(jìn)項(xiàng)稅額也已經(jīng)轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有開(kāi)紅字發(fā)票,今年想起來(lái),忘了去年已經(jīng)提交過(guò)紅字申請(qǐng)表,又提交了一份,對(duì)方也開(kāi)了紅字發(fā)票,我們公司之前轉(zhuǎn)出的稅額怎么辦?
老師,我們的供應(yīng)商2021年開(kāi)的發(fā)票名稱開(kāi)錯(cuò)了,稅務(wù)局讓他們重新開(kāi),我這邊發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票他那邊要沖紅重新開(kāi),我這邊需要怎么做。
老師,我們的供應(yīng)商2021年開(kāi)的發(fā)票名稱開(kāi)錯(cuò)了,稅務(wù)局讓他們重新開(kāi),我這邊發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票他那邊要沖紅重新開(kāi),我這邊需要怎么做。
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問(wèn)要怎么做??
請(qǐng)問(wèn)老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎?假如說(shuō)如果100萬(wàn)買進(jìn),100萬(wàn)賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒(méi)法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒(méi)用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報(bào)顯示其他扣稅憑證異常


申報(bào)表自動(dòng)生成了的 一共有九張,這九張的稅是不是要補(bǔ)交
跟自動(dòng)生成的那張無(wú)關(guān),跟表二有關(guān),你看附件,第20欄紅圈圈起來(lái)的那一欄
就是噠 ,老師我想知道是不是進(jìn)項(xiàng)稅額他們現(xiàn)在要補(bǔ)交之前的? 還是說(shuō)對(duì)方重新又開(kāi)了九張 抵平了,只交這次的稅
對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,從本期的藍(lán)字的進(jìn)項(xiàng)稅額抵掉就行了
賬怎么做呢?
如果購(gòu)入的是原材料,借:原材料? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出