你好 對方開申請 表 你開紅字發(fā)票??
公司屬于小規(guī)模,去年代開了專票,現(xiàn)在對方要求退款,是不是專票也得開具紅字發(fā)票,如果對方抵扣了是不是由對方申請紅字發(fā)票開具
老師您好,我方開出的銷項發(fā)票,如果對方已認(rèn)證了,現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,是必須對方在開票系統(tǒng)申請開紅字發(fā)票申請嗎?
出口退稅的發(fā)票,平臺已做了退稅勾選,發(fā)現(xiàn)錯誤退稅未成功,現(xiàn)在需要紅沖重開,請問我們這邊需要開紅字發(fā)票表給對方讓其紅沖重開嗎?
老師,對方開出的發(fā)票我勾選認(rèn)證申報了,現(xiàn)在入賬發(fā)現(xiàn)問題了,是否我這邊開紅字申請給對方,發(fā)票我這個月正常入賬,下月紅沖后再重新入賬?
去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?
小規(guī)模納稅人,我們視頻號上賣吉他,平臺會扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險,但是保險可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險那邊具體金額我不還不清楚 這個要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報表中工會經(jīng)費(fèi)支出填哪個數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時,發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬,入賬科目:借:財務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬; 同時從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬, 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時間攤??
老師你好,我正在報一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報,年報的主表數(shù)據(jù)是自動出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報了數(shù),第四季度0,年報出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
老師請問怎么可以查看對方是否用了這份發(fā)票呢?怎么知道對方是否勾選了呢?
你好 打電話問下 或者你填寫信息表也有提示?
好的,謝謝老師!
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!