xxxx公司,創(chuàng)立于20xx年7月,注冊(cè)資本為xxxx萬(wàn)元。 根據(jù)xx稅務(wù)局要求我們單位進(jìn)行自查 經(jīng)過(guò)對(duì)我公司20xx年和20xx年的收入情況,以及發(fā)票開具情況的全面審視,我們發(fā)現(xiàn)20xx年度有一筆預(yù)收賬款-xxx電站的款項(xiàng),金額為xxxx萬(wàn)元。由于當(dāng)時(shí)該款項(xiàng)特殊且后期一直未能妥善處理,因此被列為已收款但未確認(rèn)的收入。在本次自查中,我們已將該收入進(jìn)行確認(rèn)。補(bǔ)繳稅款xx 通過(guò)本次自查,我們進(jìn)一步規(guī)范了公司的涉稅行為,確保了稅收的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。同時(shí),也為公司未來(lái)的稅收管理工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
老師,我們?cè)谧N公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說(shuō)清算申報(bào)不通過(guò)。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說(shuō)明說(shuō)為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬(wàn),20年6月就變成只有4萬(wàn)。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來(lái)款現(xiàn)金往來(lái)對(duì)沖的(二級(jí)明細(xì)是不同股東),但說(shuō)明我不能直接這么寫吧?我想問(wèn)的問(wèn)題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說(shuō)我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊(cè),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個(gè)要怎么搞?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多,這兩萬(wàn)多為不開票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
老師您好,原來(lái)個(gè)體戶是定額定期,提交每年核定,系統(tǒng)就發(fā):“您辦的期定額申請(qǐng)核定及調(diào)整定額業(yè)務(wù)。因即日起,個(gè)工商產(chǎn)消雙定管理,實(shí)行查賬征收或個(gè)人所得應(yīng)稅所得率校定方式,請(qǐng)報(bào)推實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入、成本支出情況進(jìn)行納稅申報(bào),該流程現(xiàn)予以作廢處?!? 每次季度開票沒超過(guò)額定的9萬(wàn),怎么取消了呢?雙定管理以上我們要去開通其他核定方式才可以使用了?
老師您好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店(屬于小微企業(yè)),由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報(bào),前幾天我們領(lǐng)導(dǎo)因瞞報(bào)收入,被風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查要求補(bǔ)收入20萬(wàn),(增加了點(diǎn)成本,也調(diào)減出營(yíng)業(yè)外收入),因兩個(gè)公司合并一起的收入不達(dá)到起降點(diǎn),科里要求我們補(bǔ)收入,必須達(dá)到起征點(diǎn),營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補(bǔ)繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05(不含滯納金及罰款) 科里讓我們把財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅報(bào)表及年報(bào)所得稅報(bào)表進(jìn)行更改變更,財(cái)務(wù)報(bào)表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)更改 ①請(qǐng)問(wèn)老師,我們會(huì)帳賬套不改憑證更改不了報(bào)表,想問(wèn),財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅計(jì)提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計(jì)提所得稅。還是按照年報(bào)調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補(bǔ)繳所得稅計(jì)提,
老師,請(qǐng)問(wèn)在建期間購(gòu)買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
老師,個(gè)體工商戶開機(jī)械租賃的發(fā)票,合同里注明操作員歸個(gè)體戶負(fù)責(zé),這樣發(fā)票的稅率應(yīng)該是多少
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)訂機(jī)票開發(fā)票需不需要備注
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問(wèn)--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營(yíng)者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個(gè)欄目比較好?
2024年暫估了48萬(wàn),2025年回來(lái)發(fā)票100萬(wàn)(暫估少了),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡(jiǎn)單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
謝謝老師,昨天一來(lái)就開財(cái)務(wù)辦公室,自己操作電腦,想看那個(gè)文檔就看哪個(gè),最后打印了人員名單和2 024年全年收入明細(xì)表走了,走之前說(shuō)讓我下年去辦公室找他,我下午過(guò)去了,也沒說(shuō)其他,就說(shuō)了企業(yè)要自查,要按真實(shí)申報(bào),這次突查是我們上游出口退稅牽連我們函調(diào),也沒有明著說(shuō)讓我一定要遞交自查報(bào)告,這種情況我琢磨不透,不知道他是什么意思
可以先準(zhǔn)備好了 要就給他
他查24年的賬,說(shuō)我們公司連著3年稅負(fù)率2%,24年沒有掛這么多預(yù)收賬款
稅負(fù)低的原因嗎 xxxx公司,創(chuàng)立于20xx年7月,注冊(cè)資本為xxxx萬(wàn)元。 根據(jù)xx稅務(wù)局要求我們單位進(jìn)行自查 經(jīng)過(guò)對(duì)我公司20xx年的收入情況,以及發(fā)票開具情況的全面審視,我們發(fā)現(xiàn)20xx年度有一筆xx業(yè)務(wù)金額為xxxx萬(wàn)元。由于當(dāng)時(shí)該款項(xiàng)特殊且后期一直未能妥善處理,在本次自查中,我們已將該收入進(jìn)行確認(rèn)。補(bǔ)繳稅款xx 通過(guò)本次自查,我們進(jìn)一步規(guī)范了公司的涉稅行為,確保了稅收的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。同時(shí),也為公司未來(lái)的稅收管理工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
老師,差700萬(wàn)收入,就是按700萬(wàn)補(bǔ)嗎?還是可以選擇性
這個(gè)看你們自己,你想要補(bǔ)多少稅款,你寫多少,但是不能保證沒有問(wèn)題。你最好是寫實(shí)際的。